同學(xué)你好 這個(gè)可以的 是銷售部的就可以
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
我公司是研發(fā)企業(yè),有多項(xiàng)產(chǎn)品在研。目前其中一項(xiàng)達(dá)到量產(chǎn)條件,因我們沒有生產(chǎn)環(huán)境,故將該產(chǎn)品做成半成品發(fā)大包裝給總部??偛吭龠M(jìn)行分裝及包裝后銷售。該產(chǎn)品成本前期一直計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用,期末轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用。改產(chǎn)品原料大部分由總部采購(gòu),小部分由我們自行采購(gòu)?,F(xiàn)在該產(chǎn)品即將上市銷售??偛啃枰怂阄覀冞@部分的成本,并統(tǒng)一計(jì)入該產(chǎn)品成本里。我公司應(yīng)該如何與總部核算最合適。不加價(jià)。
我們是家具生產(chǎn)銷售的,產(chǎn)品發(fā)出后如果是質(zhì)量問題,公司會(huì)重新補(bǔ)發(fā)(這個(gè)錢是公司承擔(dān)),補(bǔ)發(fā)的這個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)生的料工費(fèi),我是一起歸集在生產(chǎn)成本中,月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,發(fā)出時(shí),因?yàn)椴皇斟X,我是借:銷售費(fèi)用貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,算單位成本時(shí),我是按每個(gè)商品的銷售額在總的銷售收入中的占比算單位成本的,售后產(chǎn)生的銷售費(fèi)用如果算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本還有利潤(rùn),事實(shí)上它沒有利潤(rùn),費(fèi)用是公司承擔(dān)的,如果不算在總的銷售收入中算單位成本的話,補(bǔ)發(fā)的這些商品有單位成本為0,那我結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候沒法結(jié)轉(zhuǎn),中午老師講的,我沒聽懂
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準(zhǔn)備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費(fèi)用都記到制造費(fèi)用,后來又轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本,但后面因?yàn)橐咔橛绊?021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬,今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費(fèi)用都入了制造費(fèi)用100多萬,現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理?2022年制造費(fèi)用100多萬全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本還是按比例結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,我們是嵌入式軟件企業(yè),我們公司小,所以生產(chǎn)部門員工結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品少,但計(jì)提的生產(chǎn)成本多,導(dǎo)致生產(chǎn)成本工資余額太多,我想轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用里,這樣合適嗎?如果不轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用里,還有別的辦法嗎
老師,公司給個(gè)人開票,只需要個(gè)人姓名就可以了吧
老師你好我是一般納稅人,我截止到2024年末累計(jì)虧損321萬,現(xiàn)在稅務(wù)局讓自行查賬,老板的意思想交點(diǎn)所得稅,我想問下老師我怎么能交上所得稅呢?是需要把321萬都抵沒嗎?
會(huì)計(jì)核算一般采用收付實(shí)現(xiàn)制,但經(jīng)營(yíng)性收支業(yè)務(wù)核算可采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。 老師你好,怎么來理解這一句話呢?
老師 公司賬戶里沒錢了 員工從私人賬戶里代繳了增值稅應(yīng)該怎么做憑證?。渴亲蛱煸碌捉坏亩惪?,公司賬戶還要等幾天才有錢款到賬,才能還他
老板直接付款了,現(xiàn)在發(fā)過來合同是機(jī)耕服務(wù)費(fèi)和發(fā)票,讓入賬,怎么入呢?不是我們主要的業(yè)務(wù),這筆分錄做 借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款—老板 可以嗎?
老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個(gè)公司賬戶購(gòu)材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
老師好,快遞公司的賬務(wù)處理會(huì)不會(huì)很累
老師,職工養(yǎng)老社保繳費(fèi)證明在哪里可以打?。?/p>
你好 公司小微企業(yè)開工時(shí)購(gòu)買了沙子水泥材料等款含稅開票20萬 怎么做憑證呢
郭老師,收到以前月份的水電費(fèi)怎么做賬
不是銷售部,因?yàn)樾」镜娜似鋵?shí)沒有分的那么清楚,這樣可以嗎
還有去年的余額,那去年的余額轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那有什么要注意的嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒什么 以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以