你好?多的紅沖少的補(bǔ)記就可以?
前年的主營業(yè)務(wù)收入金額入賬多了,導(dǎo)致申報(bào)整個(gè)企業(yè)所得稅的營業(yè)收入都多了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么處理
以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對(duì)的上企業(yè)所得稅申報(bào)表上的數(shù)字,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,2022四季度財(cái)務(wù)報(bào)表未報(bào)送,企業(yè)所得稅申報(bào)了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)成本填錯(cuò),該怎么處理
老師,請(qǐng)問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報(bào)表,稅局少報(bào)了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯(cuò)誤的收入申報(bào)交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報(bào)表申報(bào)的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計(jì)入,重新反結(jié)賬了,計(jì)算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤表更正申報(bào)了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
老師員工給車安擋風(fēng)玻璃時(shí),把玻璃摔壞了,損失怎么寫分錄,員工以后會(huì)賠償這塊玻璃錢
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
民間非盈利組織會(huì)計(jì)基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
事業(yè)單位基本戶支付對(duì)公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)入什么科目 需要寫下級(jí)科目嘛
請(qǐng)問:這道題無形資產(chǎn)入賬價(jià)值公允價(jià)200,為啥加6,不是公允價(jià)值按公允價(jià)入賬嗎?
請(qǐng)問:這道題,2022年應(yīng)付債攤余成本為啥多家一個(gè)30*0.09. 23年應(yīng)付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會(huì)計(jì)的特點(diǎn)是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請(qǐng)幫看一下增值稅申報(bào)表,最后看那一個(gè)是申報(bào)的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
但是具體不知道哪里多了或少了
可以掛在哪里嗎
你好 這個(gè)要先核對(duì)收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計(jì)一下 或者 可以按合同統(tǒng)計(jì)一下?