你好?多的紅沖少的補記就可以?

前年的主營業(yè)務(wù)收入金額入賬多了,導(dǎo)致申報整個企業(yè)所得稅的營業(yè)收入都多了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么處理
以前沒有做賬 但是企業(yè)所得稅繳納,現(xiàn)在做賬發(fā)現(xiàn)收入多了或少了,現(xiàn)在要對的上企業(yè)所得稅申報表上的數(shù)字,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師,2022四季度財務(wù)報表未報送,企業(yè)所得稅申報了。但是最后發(fā)現(xiàn)做賬少結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本填錯,該怎么處理
老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒計入,重新反結(jié)賬了,計算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤表更正申報了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點
但是具體不知道哪里多了或少了
可以掛在哪里嗎
你好 這個要先核對收入 情況找到原因才調(diào)整的? 可以按開票情況統(tǒng)計一下 或者 可以按合同統(tǒng)計一下?