你好,收到補貼 借:銀行存款,貸:其他收益
假設(shè)你是“北京自己姓名集團(tuán)公司”的稅務(wù)會計,該集團(tuán)公司下屬制造公司發(fā)生如下業(yè)務(wù) 1、取得銷售收入含稅212萬元,開出專票票10張,普票15張2 2、將新研制的產(chǎn)品成本5萬元,消費稅稅率20%,捐贈給客戶 3、將購入材料免費發(fā)給員工。 4、收購農(nóng)產(chǎn)品20萬元,開具專用收購發(fā)票 5、 領(lǐng)用農(nóng)產(chǎn)品10萬元,用于加工適用稅率9%的豆油 6、 采購材料80萬,取得10份專票 7、 飛機票5萬元,火車票2萬,汽車票1萬元(有人名) 8、 將一年前購入的設(shè)備原價5萬元,轉(zhuǎn)入到職工食堂 9、 轉(zhuǎn)入技術(shù)專利取得10萬元收入 10、 有一筆半年前收取的包裝物押金2萬元,客戶為退回包裝物 學(xué)生可以自己補充業(yè)務(wù) 請您計算當(dāng)月的增值稅,并填寫一般納稅人申報表,填報后打印提交
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當(dāng)月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價款10萬元。 (6)從國外購進(jìn)一臺食 品加工機器,到岸價格為5萬美元(報關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價格均不含稅。 要求: 1)計算該企業(yè)當(dāng)期的銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項稅額。 (3)計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對.上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會計處理 該怎么做?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則后,會計科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補助計入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財政補助一直計入的是專項基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報表用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。 后來會計今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計準(zhǔn)則,將20年那次計入營業(yè)外收入的補貼和后來計入專項基金科目的補貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補貼直接計入了資本公積,請問對不對。感謝!
消費稅】中淮公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅方法,本年5月,發(fā)生如下涉及消費稅業(yè)務(wù):1.銷售一批高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款800000元,增值稅稅額128000元,款項尚未收到,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出。消費稅稅率15%。2.在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)柴油成本20000元,應(yīng)納消費稅2400元。3.下設(shè)的職工食堂享受企業(yè)提供的補貼,本月領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,賬面8000元,市場價格10000元,適用消費稅稅率10%,增值稅稅率13%。4.委托乙企業(yè)代為加工一批應(yīng)交消費稅的材料(非金銀首飾)。甲企業(yè)發(fā)出材料成本為2000000元,加工費為400000元,增值稅稅率為13%,由乙企業(yè)代收代繳的消費稅為160000元。材料已經(jīng)加工完成,并由中淮公司收回驗收入庫,加工費及相關(guān)稅金尚未支付。中淮公司采用實際成本法進(jìn)行原材料的核算。請完成以上賬務(wù)處理。
老師好,請教下食品銷售公司采購食品加工機器,用于申請所在縣農(nóng)業(yè)局的政策補貼,收到補貼后的賬務(wù)給怎么處理合適?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
這樣入賬的話,補助部分就要全額交所得稅了是嗎?
你好,需要計入利潤總額,繳納所得稅?
因為是銷售公司,沒有生產(chǎn)業(yè)務(wù),這個機器入賬后不生產(chǎn)但計提折舊這樣稅務(wù)解釋的過去嗎?
你好,既然是銷售公司,沒有生產(chǎn)業(yè)務(wù),那應(yīng)當(dāng)用不上機器才是啊?
就是為了那補貼才買的,后期賬務(wù)麻煩了
你好,既然是銷售公司,沒有生產(chǎn)業(yè)務(wù),那應(yīng)當(dāng)用不上機器才是的 這樣會導(dǎo)致不好做賬務(wù)處理的
所以想請教下可以怎樣處理合理合規(guī),用低于采購價租賃出去可以嗎?
你好,需要做生產(chǎn)而不是貿(mào)易,才可以做到合理合規(guī)的