當(dāng)月可以抵扣進項稅是1000000 2019年6月生生產(chǎn)銷售榮迪1000噸這個是什么意思??榮迪?
2.某工一般納稅人,2019年6月生生產(chǎn)銷售榮迪1000噸,每2500元1生產(chǎn)銷售汽油1500,每噸3000元,該廠用50吃泊兌換30噸食用植物油用于聯(lián)工福:月購進生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,材料已入,計算單位換算標(biāo)準;汽油1一1388升柴油1屹=1176升.要求:計算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增體稅稅額與消費稅稅頻。
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2.某工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)銷售柴油1000噸,每噸2500元;生產(chǎn)銷售汽油1500噸,每噸3000元。該廠用50噸柴油兌換30噸食用植物油用于職工利;當(dāng)月購進生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,原材料已庫。計算單位換算標(biāo)準:汽油1噸=1388升;柴油1噸=1176升。要求:計算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額與消費稅稅額。
某工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)銷售柴油1000噸,每噸2500元;生產(chǎn)銷售汽油1500噸,每噸3000元。該廠用50噸柴油兌換30噸食用植物油用于職工福利;當(dāng)月購進生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,原材料已入庫。計算單位換算標(biāo)準:汽油1噸=1388升;柴油1噸=1176升。要求:計算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額與消費稅稅額。
某工廠為增值稅一般納稅人,2019年6月生產(chǎn)銷售柴油1000噸,每噸2500元;生產(chǎn)銷售汽油1500噸,每噸3000元。該廠用50噸柴油兌換30噸食用植物油用于職工福利;當(dāng)月購進生產(chǎn)用原料,收到增值稅專用發(fā)票上注明的稅金為1000000元,原材料已入庫。計算單位換算標(biāo)準:汽油1噸=1388升;柴油1噸=1176升。要求:計算本月該廠應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅稅額與消費稅稅額。
我們定做了一批包裝盒,支付了模具費和一部分定金,模具費到一定金額是會退的。這個分錄要怎么做啊
老師好!A公司是我公司的股東,實繳資本3億零500萬,公司經(jīng)營廠房和宿舍租賃,我司這幾年經(jīng)營都是虧損的,廠房已折舊完畢,原值1400多萬,折舊1300多萬,凈值余70萬,其他固定資產(chǎn)凈57萬,現(xiàn)公司所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給C公司,轉(zhuǎn)讓價值2億,現(xiàn)A公司收到2億的收入,企業(yè)所得稅怎么算?
現(xiàn)在我們是性質(zhì)是總分公司模式,分公司在跨區(qū)了,增值稅在當(dāng)?shù)亟?。如果不是分公司模式,是個派出機構(gòu)可以在總公司繳納增值稅不
老師,人力資源公司,給客戶介紹人員,這些人員的工資是在客戶那邊申報的,但是社醫(yī)保是在我們?nèi)肆Y源公司申報繳納的,這樣是合理的嗎?
匯算清繳有調(diào)增項目,那同時報送的年報要不要改的
我司小規(guī)模,現(xiàn)在要把該公司注銷掉,但是又產(chǎn)生了24年匯算清繳的退稅,這個賬該怎么記呢
老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 收到專用發(fā)票計入待認證進項稅 部分發(fā)票勾選抵扣進項了 月末怎樣做分錄
郭老師,我們建安公司,水利基金建設(shè)費和個稅,預(yù)繳怎么報,比如我們4月開票20萬,總工程50萬,剩30萬沒開票
假如公司賣給個人貨物,個人支付公司1萬,確定不開給個人發(fā)票,但是個人支付的是第三方平臺,平臺收了1百然后再劃給公司9千9,公司只收到9千9,且第三方給公司開了1百的發(fā)票,請問①公司應(yīng)確認的收入是1萬還是9千9;②第三方直接扣費后劃轉(zhuǎn)提現(xiàn),沒有銀行流水,第三方給的票改如何平賬?
老師,您好請問- 企業(yè)與其他單位或個人的合作項目,如按協(xié)議或合同規(guī)定,應(yīng)支付給其他單位或個人的利潤,也通過“應(yīng)付利潤”科目核算。 這應(yīng)付利潤可以通過合作方提供發(fā)票的方式轉(zhuǎn)賬給對方嗎?還是只能通過分紅的方式申報20%的個稅給對方 謝謝老師