你好,分公司是有自己的銀行。那就不需要存款到總公司的銀行。
您好,老師,請問:我用票走對公走款,但有不想在稅務(wù)上體現(xiàn)出來。比如:老板用款,他自己拿來發(fā)票,請問這個(gè)發(fā)票我怎么做賬?這張發(fā)票不想在主營成本上體現(xiàn)怎么做賬???我們是餐飲公司,老板拿的是材料票,以往來款打他自己賬戶了。
老師,就是我們公司是有三個(gè)公司,他一個(gè)是一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)是個(gè)體戶。他個(gè)體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個(gè)公司,給那個(gè)一般納稅人的,最主要就是說有時(shí)候是降低他的那個(gè)利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個(gè)公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務(wù)往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應(yīng)該怎么處理,公司希望少交點(diǎn)稅
請問公司主體升級到一般納稅人了 但是業(yè)務(wù)來看 還是的小規(guī)模 現(xiàn)在問題是 主體是和自己的平臺關(guān)聯(lián) 現(xiàn)在款項(xiàng)都到這個(gè)主體公戶 請問如果注冊個(gè)分公司運(yùn)營 那這個(gè)錢還能到主體賬戶么?
我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)塔吊租賃,現(xiàn)在遇到這個(gè)問題,我們每年需要給個(gè)人賬戶勞務(wù)費(fèi),約200萬,我們?yōu)榱撕侠肀芏悾虚_了小規(guī)模納稅人,還有兩個(gè)個(gè)體戶,如下圖,我想知道每個(gè)處理方法的優(yōu)缺點(diǎn),哪個(gè)是最適合的方法
老師,我們是經(jīng)銷商,門店銷售,之前申請的是個(gè)體戶一般納稅人。我們進(jìn)項(xiàng)票多。因?yàn)榭蛻舳际橇闶凵虃€(gè)人,一般不需要我們開票?,F(xiàn)在準(zhǔn)備個(gè)體戶不用了,注銷,但是個(gè)體戶這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票太多,現(xiàn)在只能慢慢消耗。新公司4月份注冊的,但是我這個(gè)門店報(bào)稅做賬還是以個(gè)體戶在做賬。新注冊的公司,9月份開始總公司開票就開到新公司了,但是那里沒做賬。報(bào)稅也為0,我想問一下,是不是新公司沒做賬,讓總部開普票好些,還是專票?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報(bào)了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
但是老師說 對外都是這個(gè)主體公司 尤其綁定自己的平臺 那如果收款用分公司 賬戶都變 平臺綁定的主體是不是也的更換為分公司呢?
。所得稅是法人納稅都是總公司。。其他的還是分公司自己分別處理的其他的還是分公司自己分別處理的。