同學(xué)你好 只要按月扣除了就可以

請(qǐng)問(wèn)老師,員工10月來(lái)的公司,申報(bào)個(gè)稅只從收入里面減去減除費(fèi)用,沒(méi)有免稅收入、扣除項(xiàng)目和準(zhǔn)許扣除的捐贈(zèng)額等,10月的收入711.77低于減除費(fèi)用5000,個(gè)稅申報(bào)為0,在11月的時(shí)候,工資收入6400,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候累計(jì)收入7111.11,累計(jì)減除費(fèi)用10000,累計(jì)應(yīng)納稅所得額就為負(fù)數(shù),這樣11月的個(gè)稅是0,但是單獨(dú)看11月的收入6400算個(gè)稅,不是應(yīng)該繳納個(gè)稅(6400-5000)*3%=42嗎
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人的研發(fā)加計(jì)扣除是包括,研發(fā)支出的費(fèi)用化金額進(jìn)行加計(jì)扣除,還有研發(fā)支出資本化后無(wú)形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷進(jìn)行加計(jì)扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計(jì)扣除要在每個(gè)季度進(jìn)行預(yù)申報(bào)么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候沒(méi)有研發(fā)加計(jì)扣除的申報(bào)表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無(wú)形資產(chǎn)攤銷,是否計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的項(xiàng)目中去?
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來(lái)申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個(gè)月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
老師好,企業(yè)以前所得稅申報(bào)時(shí),收入和成本利潤(rùn)都沒(méi)有填,都是零,我這個(gè)季度申報(bào)按正常是應(yīng)該把本年累計(jì)數(shù)的收入成本和利潤(rùn)填報(bào),但我的報(bào)表是從當(dāng)期做的,以前沒(méi)有帳,按照全年的收入填寫,又和報(bào)表上的收入對(duì)不上,應(yīng)該怎么辦?
1.你好,換臺(tái)電腦,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候,本月的收入有,累計(jì)收入有,但是后邊扣除費(fèi)用不是累計(jì),怎么辦呀? 2. 本月新增職工,個(gè)稅申報(bào)時(shí)收入5000有,后面扣除費(fèi)用為什么沒(méi)有?造成不該交稅,反而個(gè)稅有數(shù)了。 3.做企業(yè)所得稅申報(bào),沒(méi)找到填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)不是免征增值稅嗎?8萬(wàn)也沒(méi)超過(guò)10萬(wàn)啊,就算加上平均分?jǐn)偟淖饨鹨膊怀^(guò)10萬(wàn)啊,為什么8萬(wàn)還要交增值稅呢?
公司生產(chǎn)車間200萬(wàn)的空調(diào)系統(tǒng)工程,9月第一次付款100萬(wàn),收到發(fā)票100萬(wàn),需要怎么做賬?10月第二次付款90萬(wàn),收到發(fā)票90萬(wàn),需要怎么做賬?11月第三次付10萬(wàn),收到發(fā)票10萬(wàn),需要怎么做賬?屬于在建工程嗎?
受益人備案填寫完信息下一步怎么點(diǎn)不了
采購(gòu)訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來(lái)又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個(gè)親戚所以老板也一直沒(méi)有要B公司的房租。我的問(wèn)題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項(xiàng)目和稅率分別是多少,同時(shí)開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒(méi)有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒(méi)有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎嗎
老師,請(qǐng)教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個(gè)人卡嗎(對(duì)方是個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶注冊(cè)的時(shí)候,綁定的個(gè)人卡,沒(méi)有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計(jì)服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊(cè)的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來(lái)然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?

