是的,就是那樣做的。
老師,當(dāng)月采購(gòu)原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開(kāi)來(lái)專(zhuān)票 分錄:沖紅采購(gòu)水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
請(qǐng)問(wèn)1月有收入,沒(méi)成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒(méi)有收入,分錄是這樣嗎
10月成本票未開(kāi)出,金額未確定,然后暫估成本不含稅價(jià)位1000,貸應(yīng)付賬款1000,次月發(fā)票開(kāi)回來(lái)1200,首先紅字沖銷(xiāo)上個(gè)月暫估的成本票金額,然后按發(fā)票金額借:成本1200,貸,應(yīng)付賬款1200。這樣做對(duì)嗎
你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷(xiāo)原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷(xiāo) 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
不會(huì)提高公司流動(dòng)比率的有 a 公司用銀行存款購(gòu)置新生產(chǎn)線 b 公司從商業(yè)銀行取得長(zhǎng)期借款 c 公司收到客戶(hù)上期所欠貨款 d 公司向供應(yīng)商預(yù)付原材料采購(gòu)款
請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)管對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的東西應(yīng)該怎樣分類(lèi)
購(gòu)買(mǎi)機(jī)器最終沒(méi)有發(fā)票怎么做賬,因?yàn)楝F(xiàn)在要發(fā)票需要再加點(diǎn),但決定不要發(fā)票,需要怎么做
老師,小規(guī)模企業(yè)可以不交社保嗎
快賬賬套中首頁(yè)云進(jìn)銷(xiāo)存是干嘛的,有什么不同嗎
公司經(jīng)營(yíng)幾年,賬上有未分配利潤(rùn)?工商未實(shí)繳,現(xiàn)有新的投資都要進(jìn)來(lái)。中介機(jī)構(gòu)幫我們操作的是先減資,后增資新股東再進(jìn)入。這樣雖然完成了股改,但是賬上未分配利潤(rùn)未變,這樣操作有沒(méi)有什么弊端?
中級(jí)職稱(chēng)考試多選題少選得分嗎
你好 老師 提供部分員工宿舍 電費(fèi)員工承擔(dān) 現(xiàn)在問(wèn)我員工自己電費(fèi)對(duì)公支付到公司賬上 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)么
10月份采集的土地稅稅源信息,土地有效期從5月份開(kāi)始,那我從哪月開(kāi)始申報(bào)土地稅?
報(bào)稅的頁(yè)面那個(gè)A級(jí)納稅人和M級(jí)納稅人有什么區(qū)別?M級(jí)納稅人有什么影響
按含稅價(jià)暫估成本可以嗎
是小規(guī)模就要含稅。