您好,是否您的納稅申報(bào)表填寫有錯(cuò)誤

老師,我這幾個(gè)還是搞不明白什么時(shí)候應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi),什么時(shí)候應(yīng)該用稅金及附加,還有這個(gè)應(yīng)交增值稅里邊這個(gè)未交增值稅應(yīng)交增值稅未交增值稅,他這怎么轉(zhuǎn)換?
老師我上月交的時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這月的時(shí)候顯示的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,這是怎么回事呢?
老師,本月增值稅有留底600,但是還有未交增值稅100這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫?
老師我們是建筑工程公司,在外地有預(yù)交增值稅,這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的增值稅時(shí)需要交2000稅款,但是我們有預(yù)交抵扣了2000,不交稅。這個(gè)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,2000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅,抵扣要交的怎么做呢。
老師好!一般納稅人,上月申報(bào)有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)月扣費(fèi)了,是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提附加稅
財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理模式有現(xiàn)成的嗎?建筑行業(yè)
想問(wèn)一下老師,關(guān)于云倉(cāng)公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購(gòu)買了10個(gè)包材,花了200元,然后賣掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,


應(yīng)該是沒(méi)有填對(duì)
您好,是的,否則應(yīng)當(dāng)不能體現(xiàn)未交增值稅