學(xué)員您好借:固定資產(chǎn)貸:銀行存款,次月借:制造費(fèi)用,貸:累計折舊
廠里買了一輛叉車,總款11萬元,做了固定資產(chǎn),用了個把月叉車大了跟別廠換了一臺小點的,別廠補(bǔ)差價3萬元進(jìn)來,請問怎樣做會計分錄?
泡沫廠購買叉車6萬會計分錄以及計提
泡沫廠購買叉車6萬會計分錄以及計提
老師 我公司是一般納稅人 貿(mào)易公司 6月購買了一輛叉車 總額是6萬元 當(dāng)月已經(jīng)收到6萬的專票 請問會計分錄怎么做呢?能一次性計入費(fèi)用嗎
酒廠 購買了金屬軟管,卡箍電動起升叉車 怎么入會計分錄 制造費(fèi)用嗎 還是管理費(fèi)用
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補(bǔ)賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費(fèi)怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費(fèi)自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?
固定資產(chǎn)不用編科目了嗎
學(xué)員您好,您想知道什么科目