貨物出口并確認收入實現時?: 借:應收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入等) ?結轉成本時?: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品? ?計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額?: 借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額) 借:主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額) ?收到出口退稅款時?: 借:銀行存款 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)?
暖暖老師,在嗎?問下出口退稅,借:其他應收款—出口退稅款 貸:應交稅費—應交增值稅—出口退稅 ,最終應交稅費—應交增值稅—出口退稅怎么結轉,結轉到營業(yè)外收入嗎?
留抵退稅和出口退稅,這些算營業(yè)外收入嗎
外貿出口企業(yè),收到要用來出口退稅的進項發(fā)票要怎么入賬?出口退稅勾選前怎么入賬?出口退稅勾選后怎么入賬?退稅款收到了怎么入賬?
老師,關于進項和出口退稅 出口退稅少進項0.01分錄:借:主營業(yè)務成本 貸:其他應收款-出口退稅 出口退稅多進項0.01分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:營業(yè)外收入 兩種情況的分錄對嗎
確定出口退稅 借:其他應收款-出口退稅9997.68元 貸:應交稅費-進項稅額9997.68元 收到出口退稅 借:銀行存款 9997.69 貸:其他應收-出口退稅 9997.69元 出口退稅差額 借:其他應收款-出口退稅 0.01 貸:營業(yè)外收入0.01,這三筆分錄是對的嗎
公司簽合同居間費,主要做這種中間人的業(yè)務,我們公司開發(fā)票服務費*居間費,一年300萬左右,那開進來也是這種發(fā)票200萬,能全部當成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據才能抵扣嗎?
老師,從農戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經繳納的社保數據?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
那就是不進營業(yè)外收入對吧,老師
是的,那個增值稅是價外稅,收回的是增值稅,不是收入