借,工程物資150000 貸,銀行存款150000
31. 分錄題 (1)A公司擬自營(yíng)建造辦公樓。購(gòu)入工程用材料一批,買價(jià)125 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 21250元(進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)計(jì)入采購(gòu)成本),運(yùn)費(fèi)3750元。已用銀行存款支付。 (2)A公司自營(yíng)建造辦公樓耗用專用材料150 000元,發(fā)生人工費(fèi)35 000元(應(yīng)付職工薪酬);用銀行存款支付施工機(jī)械費(fèi)5 000元。 (3)A公司自行建造辦公樓已辦理竣工結(jié)算并交付使用。結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。
晨光公司擬自營(yíng)建造辦公樓一棟,購(gòu)買相關(guān)工程物資,買價(jià)150000元(假設(shè)不考慮增值稅)。以上款項(xiàng)已全部用銀行存款支付
公司自營(yíng)建造辦公樓期間,領(lǐng)用工程物資150000元,發(fā)生人工費(fèi)35000元,另租用施工機(jī)械費(fèi)5000元,已用銀行存款支付的租金
公司自營(yíng)建造辦公樓期間,領(lǐng)用工程物資150000元,發(fā)生人工費(fèi)35000元,另租用施工機(jī)械費(fèi)5000元,已用銀行存款支付的租金
2、(1)晨光公司擬自營(yíng)建造辦公樓一幢,購(gòu)買相關(guān)工程物資,買價(jià)150000元(假定不考慮增值稅)。以上款項(xiàng)已全部用銀行存款支付。(2)公司自營(yíng)建造辦公樓期間領(lǐng)用工程物資150000元,發(fā)生人工費(fèi)35000,另租用施工機(jī)械費(fèi)5000元,已用銀行存款支付租金。(3)辦公樓建造完工已辦理竣工結(jié)算并交付使用,請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)辦公樓的成本。
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說(shuō)只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營(yíng)木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開(kāi)具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說(shuō)沒(méi)有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說(shuō)沒(méi)有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤(rùn)相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬(wàn),發(fā)放2023年12月份工資30萬(wàn),2024年1—11月工資480萬(wàn),共510萬(wàn)。12月份工資44萬(wàn)是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬(wàn)對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬(wàn),還是填480+44=524萬(wàn)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)和本年的未分配利潤(rùn)的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說(shuō)要看凈利潤(rùn)去分
借,在建工程150000 貸,工程物資150000
借,在建工程35000+5000 貸,銀行存款40000
借,固定資產(chǎn)150000+15000+40000 貸,在建工程