你好,這個不可以的你帳上只能按月折舊,然后申報企業(yè)所得稅的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的 然后你帳上每個月還折舊一年調(diào)減 第二年,每年都需要調(diào)整
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計折舊。但之前的財務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
我們公司本月購入一臺450萬元的設(shè)備,聽說500萬以下的固定資產(chǎn)在算企業(yè)所得稅時可以一次性扣除。我想問是這個月算所得稅時一次性扣除,還是到本年結(jié)束時匯算清繳時一次性扣除?(請有實操經(jīng)歷的會計解答)
老師好,我問一個問題,就是公司本年購入一輛汽車作為固定資產(chǎn),費用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過2個月就賣掉了,不是會有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購入花了50萬,現(xiàn)在出售收回30萬,這30萬還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們企業(yè)購入了一輛汽車30萬元,一輛52萬元。那在2022年的賬務(wù)中全部一次性記入成本扣除82萬。在2022年企業(yè)匯算清繳時候需要調(diào)增嗎。有一個政策是500萬以內(nèi)可以一次性記入成本扣除,我這樣的理解對嗎
老師您好,我在23年2月有購入一臺11萬的汽車,從三月開始折舊,然后了解到18年后購入的汽車可以一次性記入當(dāng)期成本費用,因為我23年有3.3萬的福利費以及業(yè)務(wù)招待費要調(diào)增,我不想要補繳企業(yè)所得稅,我能不能把汽車在12月份一次性記入費用里面,再去匯算清繳調(diào)增呀?怎么操作合理一點
增值稅留抵退稅申請怎么取數(shù),營業(yè)收入和資產(chǎn)總額按什么取
老師,請問一下公司股權(quán)變更的線上辦理流程教程有嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的增值稅政策
老師,廣告公司想把安裝的臨時工工資記入費用,不交社保,按照稅法規(guī)定,都需要什么材料,可以計入公司費用
老師,工廠建設(shè)初期,設(shè)備回來后試機使用的燃氣費入管理費用嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的風(fēng)幕機 600元 保鮮柜壓縮機450元 保鮮柜風(fēng)機200元 冰柜風(fēng)機150元會計分錄怎么做
抵扣過進項的車輛,現(xiàn)在出售了,她發(fā)生的稅金可以用企業(yè)留抵稅額抵扣嗎?
您好,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款能直接取科目余額嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則可以這樣做嗎?
老師,比如我們在8月份做7月賬,根據(jù)流水先做7月社保(社保當(dāng)月交當(dāng)月的),再最后才計提7月份工資,7月工資發(fā)放要8月份了,這個順序分錄怎么做呢?怎么代扣
公司注銷后,財務(wù)憑證那些還要嗎?
那就是賬務(wù)中正常折舊,匯算清繳時候可以一次性扣除,還是匯算清繳后面年度要調(diào)增每年的折舊呢?
你好,第一年預(yù)繳的時候就可以扣除,然后匯算清交的時候也是可以扣除的,這是調(diào)減 然后以后你每年還在繼續(xù)折舊,之前已經(jīng)全部抵扣了,所以從第二年開始,每年匯算清交都需要調(diào)增。
老師,那這個好像提早調(diào)減沒有多大意義吧
這種適合第一年利潤比較高,以后年度不高的 然后你第一年可以全額抵扣,以后每年都需要調(diào)增。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。