可以 抵扣增值稅沒時(shí)間限制

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以跨年抵扣嗎?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跨年了還可以抵扣嗎?
跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎
進(jìn)項(xiàng)票抵扣可以跨年嗎,
進(jìn)項(xiàng)票跨年還可以抵扣嗎
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師:這個(gè)真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時(shí)暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請(qǐng)問一下,未開票收入,上個(gè)月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個(gè)?申報(bào)增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個(gè)月未開票收入低這個(gè)月開票金額,上個(gè)月的未開票收入我可以下個(gè)月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個(gè)問題


不用做以前年度損益調(diào)整是吧
你好之前不做賬嗎 匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)在的做
是沒有銷項(xiàng)呢,
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 不認(rèn)證做就是了
比如說22年沒有銷項(xiàng),23年開始有銷項(xiàng),那就23年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?就不用以前年度損益調(diào)整吧
你好 不需要 22年你得做賬
做進(jìn)項(xiàng)票的賬嗎,
對(duì)的 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
怎么是管理費(fèi)用呢,
不是管理費(fèi)用,你自己修改一下就是了,我也不知道你什么業(yè)務(wù) 模式就是這么做
那個(gè)采購原材料,直接就是借原材料貸銀行嗎,不用在途物資了是吧,
借原材料貸材料采購/在途物資, 這個(gè)不用是吧
直接入庫了,直接做原材料就可以啦。
你比如說今天采購了一批原材料,合同額是10萬,今天打款過去了,怎么記
借預(yù)付賬款,貸銀行存款。
收到貨借原材料貸預(yù)付賬款?
啥時(shí)候轉(zhuǎn)庫存呢
原材料不就是入庫 你還想轉(zhuǎn)哪個(gè)庫存?
庫存商品科目啥時(shí)候用
你好,自己生產(chǎn)完工, 產(chǎn)成品入庫