您好 內(nèi)銷項(xiàng)稅額科目余額和稅控盤中銷項(xiàng)稅額科目余額不一致 這個(gè)沒事的

公司會(huì)計(jì)做賬月底銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都不結(jié)轉(zhuǎn), 到下月交稅時(shí)直接做接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅這兩個(gè)科目都有余額。這樣做賬會(huì)有什么問題嗎?
月末銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)倆個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個(gè)科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
一般納稅人,制造業(yè), 當(dāng)月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項(xiàng)稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項(xiàng)稅額。 這樣每個(gè)月因?yàn)闊o票收入也做了銷項(xiàng)稅這個(gè)分錄,導(dǎo)致每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么?
無票收入的銷項(xiàng)稅和開票收入的銷項(xiàng)稅都在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目中。導(dǎo)致賬內(nèi)銷項(xiàng)稅額科目余額和稅控盤中銷項(xiàng)稅額科目余額不一致。這個(gè)有問題么?是否需要把銷項(xiàng)稅也區(qū)分出來開票銷項(xiàng)稅和無票銷項(xiàng)稅?
老師,年末需要把應(yīng)交稅費(fèi)-二級(jí)科目中(進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這些二級(jí)科目都有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請問這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目
你好,我想問一下個(gè)人可以代開租賃專票嗎?
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了


要審計(jì),這個(gè)怎么解釋 只要正常報(bào)收入而且收入和增值稅申報(bào)一致 就說是稅額含無票收入的稅就行么? 一般企業(yè)需要把銷項(xiàng)稅 做下級(jí)科目無票銷項(xiàng)和開票銷項(xiàng)核算么?
這個(gè)不可能跟稅盤一致的啊 審計(jì)也可以通過的
不設(shè)置下級(jí)科目 開票銷項(xiàng)和 無票銷項(xiàng)也是正常的么?一般企業(yè)也不需要分開吧?
不設(shè)置下級(jí)科目 開票銷項(xiàng)和 無票銷項(xiàng)也是正常的??一般企業(yè)也不需要分開 是的