你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅5% 可以差額繳納 你那個(gè)是動(dòng)產(chǎn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的
老師,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),為什么不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,按照簡(jiǎn)易辦法3%減按2%征收
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),可以采用簡(jiǎn)易征收,開2%的發(fā)票嗎
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),選擇簡(jiǎn)易征收依照3%減按2%繳納增值稅時(shí),按1%繳納增值稅嗎?
一般納稅人銷售自己使用過(guò)房屋(2016年6月購(gòu)進(jìn)來(lái)的),適用于這個(gè)規(guī)定么?一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)按照簡(jiǎn)易辦法價(jià)款1.03*2%
老師下午好!請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人銷售自己使用過(guò)的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn),收入/(1+3%)*3%計(jì)增值稅。小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)收入/(1+3%)*2%。這樣對(duì)嗎?
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開始租的,沒(méi)有開發(fā)票,今年又要開始交租金了,我司想讓對(duì)方開發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?
固定資產(chǎn)不是也包括不動(dòng)產(chǎn) 么
老師你好 我們的老板的一個(gè)加油站轉(zhuǎn)讓加油站的房子隨著土地一起轉(zhuǎn)讓給公司 這個(gè)都是2016年6月購(gòu)進(jìn)的
你好 對(duì)的 對(duì)的 不錯(cuò)的。
出售固定資產(chǎn),若固定資產(chǎn)為一般納稅人不動(dòng)產(chǎn),則可以視乎實(shí)際情況按照簡(jiǎn)易征收5%征收率或一般征收9%的稅率計(jì)征;若固定資產(chǎn)為小規(guī)模納稅人不動(dòng)產(chǎn),則一般按照5%征收率進(jìn)行計(jì)征
加油站是一般納稅人的 由于我們的房子和土地都是2016年6月 ,我們可以選擇簡(jiǎn)易征收5%交稅么
你好,是營(yíng)改增之前的可以 2016年5月1號(hào)。
注意一下這個(gè)時(shí)間。
營(yíng)改增開始實(shí)施是2016年5月1日 。 營(yíng)業(yè)稅改增值稅,簡(jiǎn)稱營(yíng)改增,是指以前繳納營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅。營(yíng)改增的最大特點(diǎn)是減少重復(fù)征稅,可以促使社會(huì)形成更好的良性循環(huán),有利于企業(yè)降低稅負(fù)。