按照這個利潤總額減去繳納的生產(chǎn)經(jīng)營所得做這個做凈利潤提出來。
老師,咨詢一下,我們公司賬上現(xiàn)在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一部分股權(quán)出去。那利潤的話需要跟股權(quán)一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準(zhǔn)備找代理記賬公司,他們打算通過內(nèi)部業(yè)務(wù)弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務(wù)局一旦查到,我是不是需要負責(zé)?
老師好,我們老板有個個獨的公司這個月要注銷了,然后還有利潤分配,老板說讓我調(diào)下。我可以直接在這個月把利潤分配了嗎?還是要等到下個月?因為需要再電子稅務(wù)局上面申報財務(wù)報表,那我是可以分配完以后直接把最新報表的數(shù)據(jù)填寫在電子稅務(wù)局上12月的申報表上提交嗎?
老師我有個問題要咨詢一下,就是說平常我們做那個資產(chǎn)負債表里面不是有個貨幣資金嗎?那個貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬,有一個日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個現(xiàn)金,我就是用用,這個銀行儲庫存加這個現(xiàn)金里面這個錢去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤表和資產(chǎn)負債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個問題,說如果現(xiàn)在要來做賬的情況下。
老師好,我想問下,我們是律所哈,剛才領(lǐng)導(dǎo)讓我算下利潤,要準(zhǔn)備用這部分錢提出來,,們?nèi)路莩闪⒌?,是不是就是按照那個自然熱電子稅務(wù)局里面上報的個稅里面的利潤提取,這里面的利潤120807.72元哈,是這個利潤嗎
老師我想請問一下,我們那個企業(yè)所得稅那里,那那里第二季度我沒有填那個,我沒有填一二的累加就直接填了,第二季度是錯的,但是已經(jīng)是幾年前的事情了,然后我現(xiàn)在要來補那個財務(wù)報表,我們財務(wù)報表里面的利潤表我要怎么寫,我要對應(yīng)這個,將錯就錯還是說我得寫正確的再進去,是不是我們里。抄送財務(wù)報表,這個利潤表里面,這個主營收入和和支出,這個是不是要跟我們之前提交稅局的那個一模一樣,但是我之前提交的是錯的,我沒有一二季度累加,只單獨寫的第二季度而已。
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報并繳費,后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
甲方給我們一筆款,暫時沒要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們再開票,那我這筆款應(yīng)該計入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點合適?
老師請問一下進項發(fā)票加工勞務(wù),需要申報印花稅嗎?
老師好,請問下出現(xiàn)這種情況是報還是不報呢?
離職補償金,免稅,個稅申報操作步驟
經(jīng)營所得稅嗎,就是顯示我們主任繳納的那個5872.7元嗎,這個錢都是主任用他自己的錢交的哈,也還得減嗎
對的,是的,是這么做的。