你好,計算上述業(yè)務銷項稅額=300萬/1.13*13%%2B40萬/1.06*6%%2B15萬/1.06*6%
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年9月:銷售貨物取得含稅收入300萬元、提供物流運輸取得含稅收入40萬元、提供倉儲倉庫取得含稅收入15萬元。 要求:計算上述業(yè)務銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2022 年 4 月:向乙公司銷售貨物取得含稅收入 300 萬元,交給 A 運輸公司運輸,代墊運輸費用 1.5 萬元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅收入 40 萬元、提供倉儲服務取得含稅收入 15 萬元。 要求:計算上述業(yè)務銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元,交給a運輸公司運輸代墊運輸費用1.5萬元,運輸發(fā)票已轉交給你公司,另提供物流運輸取得含稅收入40萬元,提供倉儲服務區(qū)的含稅收入15萬元,計算上述業(yè)務銷項稅額。
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年4月:向CDE要求:計算上述業(yè)務銷項稅額。收入40萬元、提供倉儲服務取得含稅收入15萬元。輸費用1.5萬元,運費發(fā)票已轉交給乙公司。另提供物流運輸取得含稅
甲公司為增值稅的一般納稅人,2021年四月向乙公司銷售貨物取得含稅收入300萬元,交給a運輸公司運輸代墊運輸費用1.5萬元,運輸發(fā)票已轉交給你公司,另提供物流運輸取得含稅收入40萬元,提供倉儲服務區(qū)的含稅收入15萬元,計算上述業(yè)務銷項稅額。
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老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經營個稅是屬于工商戶交的還是經營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產。現在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數,所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?