你好,如果是專票,對方?jīng)]有認(rèn)證或者是普通發(fā)票的,這種需要收回來,其他的不需要。
請問老師,購買方把沒有認(rèn)證的發(fā)票退回來要求銷售方紅沖,那么銷售方開具的紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要交給購買方嗎?
老師好,紅沖發(fā)票需要把購買方記帳聯(lián)給購買方用來做帳嗎
跨月紅沖的發(fā)票,需要購買方把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給我們嗎
請問跨月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯誤購買方未認(rèn)證已做賬銷方開具紅字發(fā)票那購買方需要把錯誤發(fā)票退回嗎紅沖發(fā)票需要給購買方嗎
老師,我方銷售方,跨月紅沖的發(fā)票需要寄給購買方嗎?購買方已抵扣?
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
專票已經(jīng)認(rèn)證的就不收回了是嗎?
對的,是的,是這么做的。
那沖紅和負(fù)數(shù)發(fā)票有什么區(qū)別嗎
你好 一樣的 的沒有區(qū)別。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。