你好 一樣分錄? ?借 預付,貸銀行? 尾款也是這樣付款?
我們購買設備,分3次付款,第一次預付款,第二次進度款,第三次驗收款,第二次付款前,對方開了全額發(fā)票過來,但是設備還沒送齊,需要我們付完款后半個月才能送完貨過來,第二筆賬務怎么做呢?專票
老師,項目品牌策劃費分3次付款,第一次付款是 借:預付賬款 貸:銀行存款 ,那第二次支付時應該怎么做分錄呢?尾款在第三次付完
我單位買東西,重復支付了兩次款。第二次多付的錢對方又要跨年了才能退回。請問第二次支付時做賬為:借—其他應付款 貸—銀行存款。行嗎?第二年收到退款時怎么做會計分錄?
購買變形金剛,分三次付款,第一次做分錄借預付賬款貸銀行存款,第二次怎么做,貨物已經發(fā)出,第三次到貨結尾款,還需要組裝,人家不負責組裝,咱們自己組裝,組裝花的人工費和材料費怎么做分錄,組裝好了要轉固定資產攤銷
老師你好,我們買了機器設備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發(fā)票6月就已經到了,我是不是應該入固定資產呢?就是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。到次月的時候,就是借:應付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
那付尾款時是不是直接就:借:管理費用 貸:銀行存款 預付賬款 ?
就是可以這樣一筆過嗎?
嗯,是的,這樣處理就可以了。