首先,虛擬的就是假的,這不行。。要是真實(shí)的簽訂租賃合同,然后相關(guān)費(fèi)用可以稅前扣除。。需要有租賃發(fā)。需要有租賃發(fā)票。

老師,我們公司有一個(gè)app軟件,推廣給個(gè)人使用可以領(lǐng)卷來(lái)抵扣修車店的修車費(fèi),比如修車1000塊錢,抵扣200,那就是apo收到800,我們提現(xiàn)出來(lái)100,剩下700給修理廠轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣的話我們業(yè)務(wù)怎么開票,需要開收入和成本嗎,金額各是多少,誰(shuí)給誰(shuí)開?
老師您好,我們公司是軟件公司,進(jìn)項(xiàng)開的少,缺少成本票,現(xiàn)在公司想要用向個(gè)人租車用這種虛擬合同和修車票有票抵扣,想問(wèn)下個(gè)人的這個(gè)個(gè)稅是幾個(gè)點(diǎn)?這種方式是否能全部抵扣我們公司的成本?
老師,我們公司要買金蝶一用戶一年798元,我們是一般納稅人公司,叫對(duì)方開專票好還是普票好? 我想著開普通只能做成本費(fèi)用,專票的話能抵銷項(xiàng),但我們是商貿(mào)企業(yè),抵這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)好不好?
老師,我們公司適用的稅率是六個(gè)點(diǎn)的增值稅,我們獲取的發(fā)票,對(duì)方公司給我們開六個(gè)點(diǎn)的專票,我們拿到發(fā)票后可以抵扣,不過(guò)我們需要先把把六個(gè)點(diǎn)的稅款支付給他們,這種情況下,我們公司是成本不變,還是增加了我們的成本?
老師你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司只有購(gòu)買車子的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月需要開銷售材料票出去,這個(gè)可以全部用車子的進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
看10月還是否虧損,拿已交的所得稅÷0.05,等于的數(shù)再減去截止到十月的利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
所得稅除以0.05得出的數(shù),再減去利潤(rùn)總額,如果是負(fù)數(shù)就是虧損的是嗎
初級(jí)會(huì)計(jì)證書每年啥時(shí)候報(bào)名
我們公司要以投資款打入別的公司這個(gè)要怎么做分錄?后續(xù)是不是盈利會(huì)有分紅呢?
老師好,25年1月補(bǔ)提24年12月的其他收益,就是借:遞延收益 貸:其他收益,這個(gè)要怎么做調(diào)整分錄?
老師好,我想問(wèn)一下月底結(jié)轉(zhuǎn)成本到底是按盤點(diǎn)表結(jié)轉(zhuǎn)還是按開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)呀?因?yàn)殚_具的發(fā)票和月底的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)是不一致的,我就搞不懂了,請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
小規(guī)模納稅人,開發(fā)票,選了0稅率,已經(jīng)開的發(fā)票用紅沖重新開具嗎?
如果總公司給分公司的錢,分公司還不上了,那怎么辦呢?計(jì)入壞賬嗎?
老師,3月份收到的30多萬(wàn)普票已入賬,公司8月份申請(qǐng)成為一般納稅人,可以把這個(gè)30多萬(wàn)的發(fā)票重開為專票嗎,對(duì)方同意給開專票
老師你好,我們是一般納稅人,對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方給我們開了稅率是1個(gè)點(diǎn)的專票,我們能用嗎


租賃的個(gè)人。租賃的個(gè)人所得稅是20%。