額嗯,可以0申報(bào)的哈
老師,正常經(jīng)營的企業(yè),每個(gè)月也都有增值稅及其他稅金的申報(bào),突然間有一個(gè)月啥業(yè)務(wù)沒有了,類似停滯了,可以0申報(bào)嗎
老師,我舅舅家新注冊了一個(gè)農(nóng)業(yè)有限公司沒多久,個(gè)稅增值稅每個(gè)月都申報(bào)0,請(qǐng)問他吃飯,可以開具增值稅發(fā)票嗎?開了之后有沒有影響呢?
老師,我們有個(gè)小規(guī)模公司,每個(gè)月都沒有業(yè)務(wù),也沒有經(jīng)營,但是上面掛了一個(gè)社保,也沒有發(fā)工資,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債上有數(shù)據(jù),可以0申報(bào)嗎,這個(gè)每個(gè)月要做虧損的
郭老師,個(gè)稅個(gè)人薪金所得申報(bào),想把這個(gè)月已申報(bào)的名單都換一下,把現(xiàn)有的人名單都改成非正常填上離職時(shí)間,然后新增加新的名單申報(bào)就可以了嗎
請(qǐng)問建筑勞務(wù)行業(yè) 申報(bào)增值稅 除了有一個(gè)預(yù)繳稅款之外 其他的是不是就是也是正常申報(bào)增值稅的每個(gè)月除了預(yù)繳外還有別的是不一樣的嗎 每月15號(hào)之前申報(bào)的增值稅
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎