 
                            建筑異地施工需要異地預(yù)繳 其他的都是在企業(yè)所在地申報(bào) 是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我上個(gè)月有開外徑證預(yù)繳了稅款,增值稅申報(bào)是不是就把預(yù)繳的增值稅填到主表的28行,但是上期加本期稅款有留抵,我填了之后表格就變成這樣了,老師幫我看下。謝謝
同一個(gè)工地有四本外經(jīng)證,分別預(yù)繳了增值稅和附加稅,是不是也要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅
老師你好,工地是異地的做了跨區(qū)域備案,預(yù)繳是不是可以到下個(gè)月15號(hào)之前繳納稅,我想問問15號(hào)繳納的稅,1月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以抵扣那個(gè)預(yù)繳稅嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)3月份的稅費(fèi),公司在外地預(yù)繳了增值稅等稅費(fèi),3月份開的票,預(yù)繳時(shí)間是4月10號(hào),請(qǐng)問4月10號(hào)預(yù)繳的增值稅可以在申報(bào)3月份的稅款時(shí)抵減嗎?
我們是建筑公司,之前異地項(xiàng)目預(yù)繳有增值稅,這個(gè)月公司申報(bào)要交增值稅,但不是異地項(xiàng)目開出的發(fā)票,是另外的項(xiàng)目開出去的工程收入發(fā)票,那這個(gè)月申報(bào)的增值稅可以抵減之前異地項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅嗎?還是只有異地項(xiàng)目要交增值稅時(shí)才可以抵減預(yù)繳的增值稅呢
 
                老師請(qǐng)問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個(gè)人做電商的,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢


申報(bào)增值稅的時(shí)候 我除了可以抵扣預(yù)繳的稅款 別的就沒有的抵扣了吧
你好對(duì)的 是這么理解的