你好,還是按照第一次入職的時(shí)間就可以的。
你好,我想問一下,自然人在申報(bào)時(shí),我填的當(dāng)月收入為2100元,怎么在稅款計(jì)算時(shí)是4500元,查閱了一下記錄,發(fā)現(xiàn)顯示的當(dāng)期收入是4500,不應(yīng)該是2100元嗎?因?yàn)槲也恢乐颁浫氲膯T工信息采集的入職時(shí)間是什么時(shí)候?現(xiàn)在重新填寫的時(shí),這個(gè)入職時(shí)間是不是申報(bào)的第一個(gè)月
老師,有個(gè)問題,我公司有個(gè)員工是今年1月入職的,因?yàn)槟承┰?,他的工資是放另一個(gè)人去疊加的,由另一個(gè)人轉(zhuǎn)給她的。但是現(xiàn)在因?yàn)閭€(gè)稅越來越高,現(xiàn)在要分開工資發(fā)放。她的工資要單獨(dú)發(fā),但是簽了一個(gè)工資代收協(xié)議,她的工資轉(zhuǎn)給另一個(gè)人。我的問題的是,我該怎么申報(bào)個(gè)稅?前面是一直沒有申報(bào)她的個(gè)稅的,那么系統(tǒng)的入職時(shí)間我又應(yīng)該怎么填寫呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對的是吧?
老師,請問一下我這邊有個(gè)KTV公司,因?yàn)橐咔?,員工2022.1月入職,4月1因?yàn)椴榉?,不發(fā)工資0申報(bào)法人一個(gè),然后今年10月底開業(yè),員工又回來了,那4.1入職那個(gè)現(xiàn)在回來重新申報(bào)個(gè)稅,算是什么時(shí)候入職???不是有個(gè)累計(jì)扣除個(gè)稅你嘛
老師,有個(gè)問題,我們公司申報(bào)個(gè)稅是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),然后有一個(gè)員工個(gè)稅特別高,他23年5月入職發(fā)放工資我申報(bào)了個(gè)稅,他上一家公司當(dāng)月發(fā)放下月申報(bào)所以5月也給他申報(bào)了,所以他個(gè)稅申報(bào)5月重疊了,年度匯繳個(gè)稅他要補(bǔ)很多稅,我給這個(gè)人單獨(dú)做了更正申報(bào),把5月申報(bào)工資改成0元,現(xiàn)在問題是更晚,五月個(gè)稅就退回來了,還涉及5-10月個(gè)稅因?yàn)閭€(gè)稅是累計(jì)的,退了5個(gè)月的個(gè)稅1萬元,這一萬等于這個(gè)員工比我們其他員工少交一個(gè)月個(gè)稅,要往后延一個(gè)月申報(bào),一萬怎么做賬呢
有哪位老師清楚,2010年之前沒有簽合同,2010年至今這個(gè)月補(bǔ)簽的合同,還有沒有法律效力?
金碟會計(jì)軟件結(jié)了賬之后就不能修改憑證了嘛?
請問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬轉(zhuǎn)票,沒有實(shí)際入賬有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師好,有兩個(gè)問題: 1、今年3月注冊的公司,第一季度只報(bào)了幾百的開辦費(fèi),到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營,沒有發(fā)工資也沒有計(jì)提,個(gè)稅怎么操作? 2、個(gè)體戶第一季度收入28000元,做賬的時(shí)候增值稅未入賬,貸方直接入了主營業(yè)務(wù)收入28000元,報(bào)稅的時(shí)候收入寫了28000元,申報(bào)增值稅報(bào)表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。