 
                            你好 能給他們申報個稅的嗎

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2.某化妝品廠為一般納稅人,生產(chǎn)制造高檔化妝品,2019年5月發(fā)生如下業(yè)務:(已知:高檔化妝品5月不含稅銷售平均價格為每噸8萬元,最高不含稅銷售價格為每噸10萬元。特制化妝品生產(chǎn)成本為每噸5萬元,高檔化妝品的成本利潤率為10%,高檔化妝品的適用消費稅稅率為15%。 (1)企業(yè)本月制造高檔化妝品20噸,其中5噸贈送給贊助方,5噸換取生產(chǎn)資料,其余全部銷售。 (2)委托某加工廠加工一批高檔化妝品35件,委托合同注明成本為每件1200元,收到的稅控專用發(fā)票上注明支付加工費15000元;代墊輔料費用6000元(不含增值稅);收回后,有15件以不高于受托方計稅價格直接出售,其余20件當月全部領用,用于本企業(yè)高檔化妝品的生產(chǎn),當月銷售生產(chǎn)的高檔化妝品取得不含稅價款10萬元。 (3)本月還特制8噸高檔化妝品用于獎勵對企業(yè)做出特殊貢獻的技術人才。 (4)請計算加工廠代收代繳的消費稅及該企業(yè)本月應納消費稅?
A公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2020年1月有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售自產(chǎn)高檔香水,取得不含增值稅銷售額3000000元。(2)將100套自產(chǎn)高檔化妝品套裝無償贈送給客戶,當月同類化妝品套裝不含增值稅單價1000元/套。(3)將40支自產(chǎn)高檔口紅獎勵給公司優(yōu)秀員工,當月同類口紅不含增值稅單價500元/支。(4)將自產(chǎn)高檔散裝香水用于連續(xù)生產(chǎn)瓶裝香水。(5)受托為B公司加工一批高檔修飾類化妝品,收取加工費開具增值稅專用發(fā)票,注明金額250000元,稅額32500元,B公司提供材料成本600000元;A公司無同類化妝品銷售價格。(6)進口一批成套化妝品,關稅完稅價格為935000元,取得海關進口增值稅專用繳款書。已知:銷售高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%關稅稅率為5%。取得的扣稅憑證均符合抵扣規(guī)定。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
請問老師,單位是銷售食品的,請問給直營店 聯(lián)營店 比如銷售出A產(chǎn)品 1件獎勵3元 B產(chǎn)品 銷售1一件獎勵5元,3月結清一次 支付給直營店和聯(lián)營店 請問怎么做賬 因為這部分支出沒有發(fā)票
請問老師,單位是銷售食品的,請問給直營店 聯(lián)營店 員工獎勵,比如銷售出A產(chǎn)品 1件獎勵3元 B產(chǎn)品 銷售1一件獎勵5元,3個月結清一次 支付給直營店和聯(lián)營店的銷售獎勵,請問怎么做賬 因為這部分支出沒有發(fā)票
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,產(chǎn)品銷售價格中均不含增值稅金額。銷售產(chǎn)品為公司的主營業(yè)務,在確認收入時逐筆結轉銷售成本。2019年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)6月5日向A公司銷售應稅消費品一批100000件,單價10元。為了鼓勵多購商品,甲公司同意給予A公司10%的商業(yè)折扣,同時支付運費10000元(不考慮運費的增值稅影響)。該批商品的實際成本是500000元,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到,該項銷售業(yè)務屬于某一時點履行的履約義務。(2)6月8日,收到開戶銀行轉來的貨期存款利息清單5000元。(3)6月10日為拓展市場發(fā)生業(yè)務招待費50000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3000元,以銀行存款支付。(4)6月30日將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給銷售人員,該批產(chǎn)品的實際成本為30000元,市價為50000元。(5)6月30日,分配本月材料費用,基本生產(chǎn)車間領用材料700000元,輔助生產(chǎn)車間領用材料300000元,車間管理部門領用材料43000元,企業(yè)行政管理部門領用材料7000元。(6)計提本月應
 
                A公司的股東把他的報銷費用放在B公司去報銷,但他不是B公司的股東,也不在B公司拿工資,他的報銷費用可以放在B公司報銷和做賬嗎?這樣合理嗎?
你好老師,請問法人車租給公司一個月400塊錢租金,油費啥的在公司報銷,法人不需要去稅務局代開發(fā)票吧?我們可以憑收據(jù)入賬,然后給法人申報財產(chǎn)租賃所得就行了是不
個體戶怎么開發(fā)票
老師您好 公司銷售醫(yī)療設備 老板的朋友簽合同給我們打全款 需要我們退給他 過幾天不跨月他在打給我們執(zhí)行合同 他應該是從平臺拿到錢 需要用幾天錢 再打給我們 這樣沒事吧?
老師,10月份新辦公司一般納稅人次月生效當月有進項票怎么做賬,當月沒有開票
想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產(chǎn)是負的50萬左右,未分配也是負數(shù),然后我們欠債權人80萬,現(xiàn)在我們協(xié)商一致,把債轉股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
就是職工兩處工資的
是先打到個直營和聯(lián)營店的賬上,它們店里再發(fā)給員工的。我單位收到的是直營或者聯(lián)營店的收據(jù)。
直營店和聯(lián)營店有利潤嗎 沒有的出委托書 代收代付
沒有的話直接做帳 匯算清繳調增就可以了