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某企業(yè)2020年度會計報表上的利潤總額為50萬元,已累計預(yù)繳企業(yè)所得稅為18萬元。2021年4月,企業(yè)會計部門進(jìn)行納稅調(diào)整,匯算清繳2021年度企業(yè)所得稅,該企業(yè)2017年度其他有關(guān)情況如下。(1)實發(fā)工資總額為100萬元,并據(jù)此計提了“三費”,均已列入當(dāng)期費用。當(dāng)年實際發(fā)生福利費9萬元,職工教育費2萬元,上交工會經(jīng)費2萬元。(2)2月份,新購入設(shè)備24萬元(預(yù)計壽命5年,無殘值),當(dāng)月投入使用,設(shè)備款全部計入當(dāng)期費用。(3)直接向某足球隊員捐款15萬元,已列入當(dāng)期費用。(4)支付訴訟費3萬元,已列入當(dāng)期費用。(5)支付違反交通法規(guī)罰款1萬元,已列入當(dāng)期費用。試計算:(1)該企業(yè)2017年度應(yīng)納所得稅稅額。

2022-11-09 22:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 23:09

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2022-11-09
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2022-11-09
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2022-11-09
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2022-11-09
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2022-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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