你好 直接補(bǔ)到今年的收入

我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬.會計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬同步轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時把收到的資金200萬全部作為營業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬計(jì)入營業(yè)外收入來申報(bào),以后所得稅申報(bào)時也是分期申報(bào)營業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯誤,到年度匯算清繳時如何更正?
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請問下面這個補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,會計(jì)科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營模式,免得增值稅。最早公司成立20年時時會計(jì)用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營業(yè)外收入。中途21年3月有請人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 后來會計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對不對,對公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請問對不對。感謝!
請問老師,公司適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法該怎么理解呢?如果19年企業(yè)收入100萬、成本70萬,結(jié)果申報(bào)所得稅的時候只報(bào)了90萬少報(bào)了10萬,申報(bào)表要重新更正19年呢?還是直接能補(bǔ)在今年的收入里一起報(bào)?
老師您好,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅。可是如果直接在2021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師您好,公司開立基本賬戶必須法人本人到場嗎?我本人在新疆,在吉林注冊公司,可以有其他人注冊公司和銀行對公基本戶開戶還有稅務(wù)登記嗎?
老師你好,人事部門工資做完后需要發(fā)給財(cái)務(wù)審核嗎?
老師你好,請問采購部門每個月應(yīng)該配合財(cái)務(wù)提供哪些單據(jù)呢?
最后這個265元,寫錯了怎么修改
老師,問一下24年7月份公司處置了一輛二手車,沒開票也沒有申報(bào),但是開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票。這個要更正去年的申報(bào)嗎?如果要更正的話那是不是要從7月份及以后的月份都要更正?
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員,他們又授權(quán)我財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),這樣還是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對不起來 基本都對不起來不知道咋搞三個月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄啊? 報(bào)賬不是一個人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計(jì)入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人


19年度的所得稅匯算申報(bào)表就不需要再更正了嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,19實(shí)際利潤100-70=30萬,按20萬報(bào)后變成少交稅了,今年虧損50萬的話,差了那10萬補(bǔ)進(jìn)來變成虧損40萬,還是不交稅,稅務(wù)局不會有意見嗎?
你好 你的增值稅和銷售額和所得稅的銷售額一致嗎?只要一致的話數(shù)據(jù)就不會找你 不一致他會找
就是我想知道怎么理解這個未來適用法是什么意思,正規(guī)做法應(yīng)該是怎么做的?只要企業(yè)做法正確,就算稅務(wù)局來找我們也不必?fù)?dān)心
就是之前沒有做收入的 坐到今年 就這么理解 至于實(shí)際操作 還得看具體的
就是這個未來適用法針對的只是賬呢,還是說針對賬和報(bào)稅上都一樣呢?不太能懂這個
你好 實(shí)際操作中 只要你沒有砸哦21年開了發(fā)票可以 開了不合適 稅務(wù)局huizhao 系統(tǒng)容易預(yù)警
不管稅務(wù)局會不會預(yù)警,按文件法規(guī)這些明文規(guī)定所解釋的正確做法應(yīng)該是怎么做呢?而且稅務(wù)預(yù)警不會那么及時,如果做錯了,不是等于給企業(yè)埋了個炸彈呀。要是可以把收入直接補(bǔ)在今年的話,就不更正報(bào)表也省事。如果明文規(guī)定需要改申報(bào)表就及時發(fā)現(xiàn)及時改。更正以前的報(bào)表還會有滯納金問題,拖得越久,滯納金不也越多了,能直接加在今年收入的話滯納金也會省掉?。?
第一個二一年收入少做了,直接補(bǔ)到2022年 這是未來適用法的做法,這個理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?
正常的借應(yīng)收賬款貸利潤,分配未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi), 現(xiàn)在是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
是的 以后稅務(wù)局找你們 即使有明文規(guī)定g稅務(wù)局也不管這些 只要不一致就找你們 要求你們調(diào)整
那稅務(wù)局也是講道理的呀,如果做法合規(guī),只要解釋一下就行,如果做法不合規(guī),那就是強(qiáng)制讓企業(yè)更正申報(bào)補(bǔ)稅呀,還會留下一個納稅信用扣分。如果做法明明合規(guī)合法,稅務(wù)局等于無理要求不講道理,企業(yè)也可以找上級部門上訴不是嗎?
你好,他那邊預(yù)警,增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致就不行。
老師,不是預(yù)警的問題,而是規(guī)定的正確做法是怎么樣的,究竟改不改申報(bào)表?電腦系統(tǒng)也是人為設(shè)定的呀,如果合規(guī)的話,報(bào)告解釋后稅管員也可以后臺通過不是嗎?
你好,你具體的問題具體分析,你舉的這個例子不合適 如果是費(fèi)用化的完全沒有問題可以 這個收入的就不行。
理論和實(shí)際還是有點(diǎn)差異的。
目前是企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題,預(yù)警沒有出現(xiàn),也不知道未來會不會出現(xiàn),但是并不是出現(xiàn)才去解決問題。如果必需做更正,就趁早發(fā)現(xiàn)趁早做,也少交滯納金。沒必要更正的話就算未來預(yù)警了,企業(yè)也能解釋說補(bǔ)在今年收入里了,不怕稅務(wù)查呀
你好,那你現(xiàn)在自查看一下增值稅的銷售額和所得稅銷售額是不是一致的?
不是說不讓你查,自查可以的,你查就是了 這不就是分析
別光指望著政策,你得看一下,結(jié)合實(shí)際。