你好,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
習(xí)題二甲公司是一家自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款160萬(wàn)元、增值稅額20.8萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬(wàn)。當(dāng)月向國(guó)內(nèi)乙公司銷(xiāo)售貨物的不含稅銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)貨物成本為70萬(wàn)元款項(xiàng)尚未收到。本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,出口貨物成本140萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。習(xí)題甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”科目貸方的銷(xiāo)售稅額為120000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為130000元。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購(gòu)入批材料,不含稅價(jià)款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項(xiàng)稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對(duì)甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。麻煩把全部的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為老師這道題的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為老師這道題為啥應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方啊
.甲企業(yè)為一般納稅人,2×22年3月末有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額尚未進(jìn)行抵扣,則期末應(yīng)當(dāng)反映為這是一道選擇題,然后答案給的是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目的借方
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど剔k理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購(gòu)買(mǎi)發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
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