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老師我們單位是做儲能電池的,核定的稅率是13%,我現(xiàn)在收到我們采購的上游發(fā)票,是技術(shù)服務(wù),稅率6%,我能開6%給我的下游嗎?如果不能,是不是意味著我們企業(yè)要交增值稅

2022-11-09 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-09 17:17

你好; 你們有這個技術(shù)服務(wù)范圍的話; 才可以開哈? ?

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快賬用戶3472 追問 2022-11-09 17:18

在哪里看呢

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齊紅老師 解答 2022-11-09 17:22

你看你營業(yè)執(zhí)照上面有范圍的??

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你好; 你們有這個技術(shù)服務(wù)范圍的話; 才可以開哈? ?
2022-11-09
您好,就抵扣進項而言的話 只要是正常的專票不管稅率都是可以抵扣的
2021-01-22
?你好 ;? ?是的。你們銷售是按貨物開票的;按13%? 。 對方給你 開6% 主要是研發(fā)服務(wù)費? ?
2022-05-20
可以開電梯維護費的,你也可以轉(zhuǎn)包,
2021-11-12
你好 你們?nèi)绻翘峁┘夹g(shù)服務(wù) 范圍的 就可以按6%開票的 ; 但是你們 要 約定設(shè)備銷售 和技術(shù)售后維護 是兩個業(yè)務(wù) 分別列清楚金額才的
2021-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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