您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 實際消費的時候 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
加油票的預(yù)付卡銷售,收到普票,怎么入賬呢?
收到預(yù)付卡銷售*成品油的電子普通發(fā)票,要怎么入賬
收到,預(yù)付卡銷售和充值的發(fā)票,怎么入賬,這個預(yù)付卡是加油的
老師好:我收到一張加油的普通發(fā)票寫的預(yù)付卡銷售,這種發(fā)票能當(dāng)費用走嗎?
收到一張預(yù)付卡銷售加油發(fā)票 (普通發(fā)票) 我要怎么入賬呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
可是我不知道什么時候?qū)嶋H消費了的 這個已經(jīng)開了發(fā)票但是沒有走對公賬戶上付款要怎么寫分錄呢
請問發(fā)票金額多少 怎么支付的款項?
我們老板微信付的690元
就690那直接做分錄 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款
好的謝謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?