您好 是的全額抵扣增值稅的
小規(guī)模納稅人初次購置稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票,是否準予價稅合計全額抵減應(yīng)納稅額
稅控專用設(shè)備 一般納稅人,取得專票上的價稅合計額抵減應(yīng)納稅額, 小規(guī)模納稅人取得專票或者普票憑借發(fā)票上的價稅合計額抵減應(yīng)納稅額, 對嗎
稅控設(shè)備技術(shù)服務(wù)費 稅控設(shè)備技術(shù)服務(wù)費 一般納稅人,取得專票或者普票按票面上的價稅合計額抵減應(yīng)納稅額, 小規(guī)模納稅人取得專票或者普票憑借發(fā)票上的價稅合計額抵減應(yīng)納稅額, 對嗎
稅控專用設(shè)備 一般納稅人,取得普通發(fā)票上的價稅合計額可以抵減應(yīng)納稅額嗎
納稅人初次購買稅控專用設(shè)備可以全額抵減應(yīng)納稅額?是不是如果設(shè)備價格是1000 稅費是130 價稅合計是1130 這個1130可以全部抵扣應(yīng)納稅額?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
你的意思是小規(guī)模納稅人初次購置稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票,均 準予價稅合計全額抵減應(yīng)納稅額
對的,沒錯就是這個意思