同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業(yè)?,F(xiàn)在結(jié)業(yè)清算了,9月份已經(jīng)完全停工了,11月份的時(shí)候出口退稅也申報(bào)完了,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(電費(fèi)發(fā)票,銀行發(fā)票),電費(fèi)發(fā)票是11月廠區(qū)用電的,我司已經(jīng)在11月就搬出廠區(qū)了,11月廠區(qū)是其他公司用電,他們預(yù)付了電費(fèi)給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問這些發(fā)票我司是否可以認(rèn)證抵扣退稅稅金?
你好老師,請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個(gè)月申報(bào),所以想請(qǐng)問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報(bào)稅呀?然后下個(gè)月申報(bào)上個(gè)月與本月出口退稅的時(shí)候,上個(gè)月開具的那個(gè)發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會(huì)計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時(shí)候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺(tái)上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申請(qǐng)開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請(qǐng)問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,8月份出口了一批貨物,購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我在勾選平臺(tái)提交了,電子稅務(wù)局看到狀態(tài)是已認(rèn)證未稽核,我是不食要等到稽核通過后然后再做相應(yīng)退稅申請(qǐng)
老師您好,外貿(mào)出口退稅今天申請(qǐng)未通過,它跳出的批次是十月(202210),但我在電子稅務(wù)認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候,它跳出認(rèn)證月份是11月,我可以在出口退稅系統(tǒng)撤回改批次嗎?改成11月再退稅
老師,請(qǐng)問做內(nèi)賬時(shí),個(gè)人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營(yíng)業(yè)外收入
寫字樓轉(zhuǎn)租行業(yè)賬務(wù)難不難
老師您好!供應(yīng)商農(nóng)戶給我們公司開的成本票,是由稅務(wù)代開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對(duì)方開的茶葉票和送來了一些茶葉來抵貨款,茶葉被老板分了,這個(gè)做什么費(fèi)用呢,招待費(fèi)還是?
企業(yè)實(shí)際做賬,印花稅怎么計(jì)提?幾個(gè)點(diǎn)
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2023年底的谷物庫(kù)存已賣出,未結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,現(xiàn)在按無票收入處理需繳納十幾萬(wàn)增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶沒錢
老師,公司有多個(gè)主體行政人員可以提交不是簽約主體的費(fèi)用報(bào)銷嗎
老師下午好,我想問一下,老師制造費(fèi)用這個(gè)科目的話是嗯,工作那個(gè)他是就是他是間接費(fèi)用,然后他這個(gè)做賬應(yīng)該咋做呀?我突然想起來不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應(yīng)該進(jìn)入什么科目里啊,那個(gè)他的賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呀?
1~6月營(yíng)業(yè)額523.79萬(wàn)元,凈利潤(rùn)額-125.51萬(wàn)元,同比%怎么計(jì)算?
老師 我算7月份利潤(rùn)的話 我需要?7月份實(shí)際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報(bào)銷的錢
因?yàn)槲乙呀?jīng)做到了遠(yuǎn)程自檢,然后我可以撤回返回去修改批次,對(duì)吧?
同學(xué)你好 你勾選了可以不退稅 什么時(shí)候收集齊什么時(shí)候退稅
因?yàn)樯显乱咔?,然后電子稅?wù)局系統(tǒng)沒勾票,也沒開票,等到解封就11月了,然后就把發(fā)票勾選掉了,本來是要跳出10月的,結(jié)果他直接就跳出勾選的票在11月里體現(xiàn),然后就做了出口退稅,因?yàn)樽詣?dòng)跳出的批次是10月,結(jié)果遠(yuǎn)程自檢所有發(fā)票都通不過,這種情況自己可以修改批次是吧,我就想確定這點(diǎn)可不可以。
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以自己改的
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝 以后申請(qǐng)退稅的時(shí)候什么時(shí)候收集齊退稅資料就什么時(shí)候申請(qǐng)