你好,咱增值稅是核定的嗎?如果是的話,它會自動申報,不需要我們申報的,如果不是就需要咱申報的。
老師,我們是個體戶,核定征收,季度開票9萬以下免個人所得稅和增值稅,季度開票45萬免增值稅,繳納個人所得稅,那我們核定征收的個人所得稅稅率一般是多少呀,是累進的還是固定稅率的呀
個體經(jīng)營繳納個人所得稅,稅局定額按季度定額銷售金額在220000之內(nèi)按千分之六繳納個人所得稅,那超過220000的銷售部分按什么稅率報稅?
個體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個這個季度有二十多萬 那我還需要自主申報增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
個體戶核定個人所得稅率千分之六,核定季銷售金額29萬,現(xiàn)在增值稅稅率是免稅,那么每季度需要進行增值稅申報嗎
老師您好 我們是核定征收個體戶,現(xiàn)在按季度申報增值稅,申報銷售額是77萬,這個季度開票6塊錢,還可以享受免征增值稅嗎
成本法跟權(quán)益法怎么確定用哪個?是不是比如公司持股吵50%以上用成本法還是?
老師,我是一個小規(guī)模納稅人,第三季度收到房屋租賃費250000元,物業(yè)管理費19800元,停車場地租賃費33000元,全部是含稅金額,開普票,是否可以享受免增值稅?
有一個之前工資一直是0申報,現(xiàn)在老板想補之前的工資,個稅?報,工會經(jīng)費一次性?報可以發(fā)之前的工資嗎?
合伙人依法轉(zhuǎn)讓其財產(chǎn)份額的,在同等條件下,其他合伙人有優(yōu)先受讓的權(quán)利 老師是不是無論是普通或者是有限合伙企業(yè)都有這個權(quán)力?有限合伙人轉(zhuǎn)讓自身的份額,不需要全體合伙人一致同意嗎?
我家是一家小規(guī)模納稅人,第三季度有如下業(yè)務,收到房租250000元,停車費租金33000元,停車服務費19800元,以上全部開普票,請問老師這季度可以享受免增值稅嗎?
出口的裝箱單通常是誰做這個單子呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗會計分錄怎么做
我們是礦山企業(yè),每個月根據(jù)出礦噸位*8,計提安全生產(chǎn)費用。借:生產(chǎn)成本-安全生產(chǎn)費用 貸:專項儲備-安全生產(chǎn) ,有支出時候(比如一張和安全生產(chǎn)有關(guān)的支出的發(fā)票,不含稅金額10000,稅額1300,價稅合計11300),我做賬借:專項儲備-安全生產(chǎn) 10000 進項稅1300 貸:銀行存款11300,都在基本存款賬戶付。然后現(xiàn)在有個問題,來了個新礦長說必須設立一個安全生產(chǎn)費用的專門銀行賬戶,每個月計提的金額從基本賬戶轉(zhuǎn)到那個賬戶,和安全有關(guān)的費用用那個賬戶付。但這樣會有一個問題,比如這個月是計提的安全費用是50000元,那對公轉(zhuǎn)到安全專用賬戶50000元。假設使用了50000(收到對應發(fā)票不含稅44247,稅5753),分錄還是前面那個分錄,但是其中5753不是稅么?就是賬戶里這50000假設都支出完了,但其實專項儲備這個科目計提的5萬并沒有歸零,還有貸方余額5753元,所以應該怎么處理?
公司員工開自己的車出去外勤,加了油開了以公司抬頭的發(fā)票,可以扣除嗎
老師,從代理記賬公司接過來企業(yè)自己做賬的話,建賬的話怎么開始著手?
是的每次申報增值稅它都顯示不需要申報,現(xiàn)在問題來了,稅局每季度給我們核定的銷售金額是29萬,可是我們每季度開的發(fā)票都要超過29萬了,比如上個季度我們開票金額為55萬,我們按照55萬的金額乘以千分之六算的繳納個人所得稅,現(xiàn)在稅局給我們打電話說增值稅納稅依據(jù)和個人所得稅納稅依據(jù)不一致,讓自查,什么意思啊
你好,是不是增值稅加沒有自己,申報呀?因為它是自動申報的,所以按時按29申報的,但是事實上咱們是50。
事實上咱們是55。按照那個55來申報增值稅時。
那我自己申報不了怎么辦?
你好,正常咱可以申報的,你下個季度的時候在試一下,。
那前兩個季度沒申報,還能補申報嗎?
你好,,你只能去大廳補申報。
但是前兩個季度我記得很清楚就是說的意思是已申報無需要再申報這是怎么回事啊?
你好,因為那是自動給你申報。這個你可以在他沒有自動申報之前,你先手動的申報,也可以等著它自動給你。
那下一個季度它再給自動申報了,和個人所得稅申報的計稅依據(jù)又不一樣了該怎么辦,能不能取消自動申報功能???
你好同學,到月初一號的時候,你直接申報就行,因為它到八號左右,才會自動申報。
那之前兩個季度自動已經(jīng)申報的增值稅計稅金額和實際金額不一致怎么解決?
你好,咱可以在電子稅務局里打開以后搜索更正了兩個字兒,看看能不能找到對應的增值稅申報表,如果找不到的話,需要帶著營業(yè)執(zhí)照副本兒,身份證,然后呢,去稅務局大廳更改報表。
核定征收增值稅申報表需要填哪些行?具體是啥?
你好,十一行就可以,嗯,主表的11行打開就能看到小規(guī)模的。填寫收入
比如第三季度是55萬的銷售額,我只需要在第十一行填寫55萬就可以了對嗎?其他都不需要填寫對嗎?
你好同學,理解的非常正確。
那如果是公司的小規(guī)模納稅人增值稅申報表應該填第幾行?
你好同學,我說的就是小規(guī)模單位填在11行,。