你好,咱增值稅是核定的嗎?如果是的話,它會(huì)自動(dòng)申報(bào),不需要我們申報(bào)的,如果不是就需要咱申報(bào)的。

老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,季度開票9萬以下免個(gè)人所得稅和增值稅,季度開票45萬免增值稅,繳納個(gè)人所得稅,那我們核定征收的個(gè)人所得稅稅率一般是多少呀,是累進(jìn)的還是固定稅率的呀
個(gè)體經(jīng)營繳納個(gè)人所得稅,稅局定額按季度定額銷售金額在220000之內(nèi)按千分之六繳納個(gè)人所得稅,那超過220000的銷售部分按什么稅率報(bào)稅?
個(gè)體戶核定征收,核定的銷售額是每月23000, 我們這個(gè)這個(gè)季度有二十多萬 那我還需要自主申報(bào)增值稅嗎,還有經(jīng)營所得呢
個(gè)體戶核定個(gè)人所得稅率千分之六,核定季銷售金額29萬,現(xiàn)在增值稅稅率是免稅,那么每季度需要進(jìn)行增值稅申報(bào)嗎
老師您好 我們是核定征收個(gè)體戶,現(xiàn)在按季度申報(bào)增值稅,申報(bào)銷售額是77萬,這個(gè)季度開票6塊錢,還可以享受免征增值稅嗎
老師收到保險(xiǎn)賠償報(bào)增值稅是貨物及勞務(wù),還是服務(wù)這邊呀,這個(gè)公司是農(nóng)牧業(yè)
一般納稅人公司 跟養(yǎng)蜂的農(nóng)民協(xié)議合作養(yǎng)蜂。出售不加工的蜂蜜。這個(gè)可以開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎
我們是次月開上月的票,當(dāng)月開的很少。這種情況。我做賬的時(shí)候是當(dāng)月確認(rèn)收入。借:應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)。那我發(fā)票開具之后還需要做啥賬務(wù)處理嗎?
城鎮(zhèn)土地使用稅中的土地占用面積怎么計(jì)算
19、甲公司2023年5月1日以庫存商品自丙公司手中換得乙公司80%的股權(quán),甲公司、乙公司和丙公司同屬一個(gè)企業(yè)集團(tuán),庫存商品的成本為800萬元,公允價(jià)值為1000萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率8%,該存貨已提跌價(jià)準(zhǔn)備為10萬元,當(dāng)天在最終控制方合并報(bào)表中乙公司賬面凈資產(chǎn)為1000萬元,公允可辨認(rèn)凈資產(chǎn)為1200萬元,當(dāng)日甲公司資本公積結(jié)存額為24萬元,全部為股本溢價(jià),盈余公積結(jié)余額為36萬元。甲公司另行支付了審計(jì)、評(píng)估費(fèi)2萬元。另公司按10%的比例計(jì)提盈余公積?;谏鲜鲑Y料,下列會(huì)計(jì)核算指標(biāo)中正確的有(?。?。 長期股權(quán)投資的入賬成本為800萬元 甲公司應(yīng)確認(rèn)商品轉(zhuǎn)讓收益130萬元 甲公司應(yīng)沖減留存收益176萬元 甲公司因此投資沖減營業(yè)利潤2萬元 老師可以詳細(xì)介紹一下解題過程嗎?
老師,有些西藏那邊的客戶是一些村里的居委會(huì)之類的,開票時(shí)顯示不出稅號(hào),且提示納稅人不存在。但是我在工商信息里查稅號(hào)這些是沒問題的,可以直接開票嗎
小微企業(yè)在什么情況下提取盈余公積?提多少?
文文老師在嗎,找一下老師
報(bào)表上存貨和哪個(gè)科目的勾稽關(guān)系能體現(xiàn)出賬實(shí)情況?
2024年企業(yè)所得稅申報(bào)表從業(yè)人數(shù)是填的32人(之前財(cái)務(wù)填寫的數(shù)據(jù)),然后我剛查了公司2024年個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的月均從業(yè)人數(shù)是69人。請(qǐng)問我按哪個(gè)人數(shù)填寫殘保金申報(bào)表比較合適呀?


是的每次申報(bào)增值稅它都顯示不需要申報(bào),現(xiàn)在問題來了,稅局每季度給我們核定的銷售金額是29萬,可是我們每季度開的發(fā)票都要超過29萬了,比如上個(gè)季度我們開票金額為55萬,我們按照55萬的金額乘以千分之六算的繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在稅局給我們打電話說增值稅納稅依據(jù)和個(gè)人所得稅納稅依據(jù)不一致,讓自查,什么意思啊
你好,是不是增值稅加沒有自己,申報(bào)呀?因?yàn)樗亲詣?dòng)申報(bào)的,所以按時(shí)按29申報(bào)的,但是事實(shí)上咱們是50。
事實(shí)上咱們是55。按照那個(gè)55來申報(bào)增值稅時(shí)。
那我自己申報(bào)不了怎么辦?
你好,正常咱可以申報(bào)的,你下個(gè)季度的時(shí)候在試一下,。
那前兩個(gè)季度沒申報(bào),還能補(bǔ)申報(bào)嗎?
你好,,你只能去大廳補(bǔ)申報(bào)。
但是前兩個(gè)季度我記得很清楚就是說的意思是已申報(bào)無需要再申報(bào)這是怎么回事???
你好,因?yàn)槟鞘亲詣?dòng)給你申報(bào)。這個(gè)你可以在他沒有自動(dòng)申報(bào)之前,你先手動(dòng)的申報(bào),也可以等著它自動(dòng)給你。
那下一個(gè)季度它再給自動(dòng)申報(bào)了,和個(gè)人所得稅申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)又不一樣了該怎么辦,能不能取消自動(dòng)申報(bào)功能???
你好同學(xué),到月初一號(hào)的時(shí)候,你直接申報(bào)就行,因?yàn)樗桨颂?hào)左右,才會(huì)自動(dòng)申報(bào)。
那之前兩個(gè)季度自動(dòng)已經(jīng)申報(bào)的增值稅計(jì)稅金額和實(shí)際金額不一致怎么解決?
你好,咱可以在電子稅務(wù)局里打開以后搜索更正了兩個(gè)字兒,看看能不能找到對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表,如果找不到的話,需要帶著營業(yè)執(zhí)照副本兒,身份證,然后呢,去稅務(wù)局大廳更改報(bào)表。
核定征收增值稅申報(bào)表需要填哪些行?具體是啥?
你好,十一行就可以,嗯,主表的11行打開就能看到小規(guī)模的。填寫收入
比如第三季度是55萬的銷售額,我只需要在第十一行填寫55萬就可以了對(duì)嗎?其他都不需要填寫對(duì)嗎?
你好同學(xué),理解的非常正確。
那如果是公司的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)該填第幾行?
你好同學(xué),我說的就是小規(guī)模單位填在11行,。