你好??借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000負(fù)數(shù)? ,貸:銀行存款2萬(wàn)負(fù)數(shù)? 收到正確發(fā)票再做這個(gè)分錄??
請(qǐng)問(wèn)老師,2月份做的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款?,F(xiàn)在6月對(duì)方開(kāi)票來(lái)4萬(wàn)元,然后6月份又支付對(duì)方2萬(wàn)元,現(xiàn)在6月份的分錄怎么做?
1月的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)收到票做錯(cuò)了分錄: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 銀行存款。 這個(gè)月收到了發(fā)票,那應(yīng)該怎么更正分錄?
上月分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000,貸:銀行存款2萬(wàn),但是上月對(duì)方發(fā)票金額開(kāi)18000錯(cuò)了,本月作廢發(fā)票重新開(kāi),怎么做賬
上月收到業(yè)主首付款,及車位款,因當(dāng)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,把首付款發(fā)票開(kāi)成了稅率,當(dāng)月分錄,借銀行醋存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),在本月把發(fā)票紅沖了,又重開(kāi)了首付款不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下紅沖跟重開(kāi)發(fā)票怎么做分錄
上月付對(duì)方,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。本月對(duì)方退回部分金額(上月轉(zhuǎn)多了),本月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么?上月發(fā)票是普票,
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不