你好,這個是用在哪里的?
老師待抵扣進(jìn)項稅和進(jìn)項稅有什么區(qū)別,可以都計入進(jìn)項稅這個科目嗎
公司喬遷儀式制作的橫幅費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項稅嗎,計入什么科目呢?
企業(yè)需要設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目么,這兩個科目有什么區(qū)別??刹豢梢灾苯釉O(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅兩個科目就行了。
公司訂制了臺歷進(jìn)項稅可以抵扣嗎?需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?入什么科目?
進(jìn)項平臺里的租金辦公費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣嗎,要不要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
一部分給客戶,一部份給員工自用,發(fā)票開一起的
你好,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的送給客戶的招待費(fèi),員工自己用的福利費(fèi)。