你好 可以的阿,這個(gè)按月/季度來(lái)分?jǐn)偠际强梢缘?,這個(gè)影響不大的 但是你是開(kāi)了發(fā)票,那么增值稅和企業(yè)所得稅兩邊確認(rèn)收入就回不一致的
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開(kāi)始是7月份開(kāi)始的,我是按季度開(kāi)房租發(fā)票確認(rèn)收入(平常銷(xiāo)售收入和房租收入都在30萬(wàn)以下,都是免增值稅的),按季度計(jì)提廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)的。 然而這個(gè)季度銷(xiāo)售貨物的收入就超過(guò)了30萬(wàn),代開(kāi)了專(zhuān)票,已交了增值稅。我想請(qǐng)問(wèn)可以把這個(gè)季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開(kāi)嗎?如果下季度的收入不超過(guò)30萬(wàn)的話,那就想當(dāng)于這個(gè)季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了。可如果這樣的話,那我這個(gè)季度應(yīng)計(jì)提的廠房折舊和土地?cái)備N(xiāo)也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師我想問(wèn)下我們辦公室房租是按季度交的,我可以一次性把房租記入管理費(fèi)用嗎?另外我想問(wèn)下房東給我們開(kāi)房屋租賃發(fā)票,他可以一次性把一年的房租費(fèi)發(fā)票開(kāi)給我們嗎?
老師,我們租的辦公場(chǎng)地,去年的租金20萬(wàn)我分一年攤銷(xiāo)的,還沒(méi)有攤完,今年的發(fā)票房東提前開(kāi)給我們了,我可以現(xiàn)在就入帳嗎,一次性計(jì)入管理費(fèi)用
老師,我們是一家房產(chǎn)租賃有限合伙企業(yè),是小規(guī)模,去年跟一家公司簽訂了打包租賃合同,一年租金100萬(wàn),12月底一次收租,一次開(kāi)票,我可以對(duì)前三個(gè)季度更正申報(bào)嗎?平攤租金到季度可以嗎?因?yàn)椴黄綌偟脑捨揖鸵径?5萬(wàn)的免稅額了
老師,我們是物業(yè)公司一次性給商戶開(kāi)具一年房租,我可以分月攤銷(xiāo)嗎?那報(bào)所得稅時(shí)我可以按一季度攤銷(xiāo)的房租計(jì)入收入嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司固定資產(chǎn)出售開(kāi)出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報(bào)表收入是不含稅是銷(xiāo)售貨物,是納入收入了,但是會(huì)計(jì)處理是虧損了,因?yàn)樘幚淼膬r(jià)格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費(fèi),這個(gè)怎么入賬?對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,請(qǐng)問(wèn)白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計(jì)科目
暫估成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對(duì)方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個(gè)商鋪要交物業(yè)費(fèi),這個(gè)物業(yè)費(fèi)我已經(jīng)計(jì)入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個(gè)體戶是不是都免征30萬(wàn)一季度?
支付客戶合同保證金,計(jì)什么科目
老師,您好,工商年報(bào)的納稅總額是填當(dāng)年實(shí)際納稅,還看報(bào)表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來(lái)年1月交
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,兩邊不一致不會(huì)影響吧!
這個(gè)不影響的,這個(gè)企業(yè)所得稅都是按照收入五步法來(lái)計(jì)算的,因此影響不大的