同學您好,舉個例子,比如21年沒有發(fā)票下的費用,22年5?進行所得稅匯算的時候,這部分調整出來,等到23年的時候發(fā)票過來了,那么原則上可以對21年度的所得稅進行調整。 因為操作起來比較麻煩,實際生活中,23年來了發(fā)票,一般在24年所得稅匯算的時候再調減。
就比如說我們單位買了一批電腦,比如說那個電腦是一月份買的,然后但是發(fā)票呢,他是等到那個年底才給我們開出來的,那這個入賬核算那個計提折舊的時候是實際收到貨開始的第二個月呢,還是說要等到他開發(fā)票的第二個月才可以呀。
你好,我想問你一下哈,那個是不是有新出的稅法說那個費用發(fā)票啊,如果是跨年度有效期,說是三年是嗎,都不會被那個被調納稅調整哈,就比如說我現(xiàn)在221年嘛,然后他們還拿一九年的發(fā)票過來啊,那這樣不跨了三個年度嗎?那到時候這個一九年的費用發(fā)票做到二一年,那這樣子會被剔除出來嗎?
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務局說,我們第二季度是0報的,要求補稅,怎么才能不繳稅呢? 謝謝
老師好,我們公司2021年11月份簽了一個83萬的銷售合同,今年6月份開的發(fā)票,還有4萬多的發(fā)票沒開,稅務局說,我們第二季度是0報的,要求補稅,怎么才能不繳稅呢? 謝謝
老師,我圈圈那里說的該支出發(fā)生的年度說的是什么時候呀,,不是第一年沒有發(fā)票,第二年才來發(fā)票,。為什么還說該年度呢
老師,我們餐廳給公司提供餐,這個公司是康養(yǎng)院。每個老人的餐費是公司代收的。餐廳開票直接是老人的名字,那我餐廳掛賬掛每個老人。還是公司?
請問老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無需合并到西安總公司申報對吧。
公司是游樂園,進了那些活的動物的,那些進來的動物發(fā)票,怎么入賬寫分錄
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務局二維碼后,跳轉至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進項可以是哪些,可以進項抵扣呢
各位老師,成本單怎么算,就那個萬能公式是怎么算的,老師們指點一下,謝謝
老師,我填寫的中級會計師信息采集的信息,審核通過了,但是,工作經(jīng)歷這里顯示是空白的呢,我應該怎么辦呢,急
老師,前面申報的工資表可以更正嗎?有什么風險沒
老師不明白這個12.5是咋算出來的
老師!24年企業(yè)所得稅忘計提了25賬務處理怎么怎么做?分錄應該怎么做
是呀,哪還會調整21年的所得稅呀;那又要對21年的稅進行多退少補嗎?
是的同學,理論上是要對21年的所得稅多退少補, 但是現(xiàn)實中,許多公司為了避免麻煩,都會咋24年5月申報23年所得稅時,直接調減。(但這在理論上是錯的,只不過現(xiàn)實中大家都這么干)
好的,謝謝
同學您好,如您滿意,期待五星好評