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老師你好,我本月紅沖了去年銷售發(fā)票200多萬,本月銷售收入只有幾十萬,怎么申報增值稅

2022-11-08 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-08 12:27

同學(xué)您好,紅字藍字合并申報收入的

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:28

進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當銷項大于進項時要計提

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快賬用戶8600 追問 2022-11-08 12:28

合并后本月收入是負數(shù),負數(shù)可以申報增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:34

您好!這個你按實際負數(shù)填,但是需要去稅務(wù)局上門申報

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快賬用戶8600 追問 2022-11-08 12:35

大廳去申報嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-08 12:51

是的沒錯, 是這樣的

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同學(xué)您好,紅字藍字合并申報收入的
2022-11-08
你好,他這個銷售責(zé)任是針對他給你賣的貨物進行折讓嗎?
2025-02-24
您好 單位不控制稅負率的話 100萬的發(fā)票勾選抵扣 多的進項稅額留抵以后繼續(xù)抵扣就好了
2021-07-17
你好,需要按50萬來申報增值稅的收入
2020-09-23
嗯嗯,下月可以紅沖折讓的
2023-02-07
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