你好,可以的, 沒問題
老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
一般納稅人銷售使用過的汽車(固定資產),該汽車購進時已經抵扣進項稅,那么銷售時可以開專票嗎?應該開幾個點?
我公司是一般納稅人,從廠家那里購進一輛汽車,廠家給開的增值稅專用發(fā)票,我公司為了掛牌,就用自己的稅控盤給自己開了一張機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這輛車我公司自用,那這項業(yè)務,是正規(guī)的流程嗎?專用發(fā)票可以抵扣嗎?
我是一家一般納稅人公司,公司銷售一輛使用過的汽車給個人,開13%的專票,可不可以拿成本票的13%進項抵銷項呢?
請教個問題:公司從4S店買了一輛車,進項稅13%,已經用于抵扣?,F(xiàn)在要把這輛車賣給另外一家公司??刹豢梢蚤_13%的增值稅專用發(fā)票呢?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
開票抬頭是個人的名字和身份證號碼也沒關系的吧,車子是買給個人的
這個都可以的, 沒問題
如果我開13%的電子普通發(fā)票,這個成本 進項也可以抵扣嗎?
同學您好,普通發(fā)票一般是不可抵扣的
我是說開普票給對方(個人),那稅就不能抵了是嗎?
開給誰都不影響您自身的找扣的,只是個人本身不能也不要抵的
我的意思是,我賣車開發(fā)票給個人,開的是13%的電子普通發(fā)票,那這筆銷項可不可以用成本的進項抵扣,畢竟我開13%的電子普通發(fā)票也是要交稅的,開專票給對方不管個人還是公司銷項都可以進成本的進項來抵扣,那開普票的銷項可以用成本的進項稅抵扣嗎?
這筆銷項 可以用成本的進項抵扣開,專票普票給對方不管個人還是公司銷項都可以進成本的進項來抵扣,