同學(xué)您好,可以正常抵扣的,計算基數(shù)不一樣
老師7月份補(bǔ)了24年的買賣合同印花稅,8月還有風(fēng)險提示,正常嗎?
老師您好,一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,酒店的電費,水費,網(wǎng)費,等等用,應(yīng)該怎么分?jǐn)?/p>
往來款的概念及用途?
老師上個月開的普票,這個月客戶想要讓沖銷開專票怎么操作
老師,這個月做7月份的帳,個稅申報是6月份的工資對吧
法院執(zhí)行走一筆錢是給人員的一個工傷賠償會計分錄應(yīng)該怎么做
老師我們本月開了一張紅字發(fā)票,是我已經(jīng)抵扣的,金額21000,稅額1260,我在報稅的時候稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作
老師麻煩問一下,我收到一張住宿費發(fā)票,是不是就寫張報銷單,后面附上發(fā)票,憑證是借管理費用—業(yè)務(wù)招待費,貸:現(xiàn)金,老師這樣做對嗎,謝謝
老師早上好,我新接受了一家公司,他們每月未增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)月交上月增值稅時借方用:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/應(yīng)交增值稅(已交稅金)。當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)對資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?我們以前都是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),借方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅。我這個月應(yīng)該對應(yīng)交的增值稅怎么處理?請老師給指點一下。
老師你好:小規(guī)模納稅人開票稅率1%,做賬不含稅收入是按1%還是3%價稅分離?謝謝!
什么意思,我沒明白
您開1000*6%=60,進(jìn)項可能是600*9%=54,交稅60-54=6
我這邊開64252,稅額64252/1.06*0.06=3636.91,對方成本苗木9的稅率41120*0.09=3700.8,勞務(wù)發(fā)票19276的稅率19276/1.03*0.03=561.44,這樣進(jìn)項就3700.8+561.44=4262.24,比銷項3636.91多了
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提