尊敬的學員您好,請稍等呢
老師你好,同樣是年應納稅所得額200萬,小規(guī)模企業(yè)所得稅是12.5萬,個體工商戶所得稅應該交多少?想知道要創(chuàng)辦哪種類型的企業(yè)所得稅交的少?
老師,我想問下這道題她考的是個體戶應納稅額100萬以內的減免稅,那我想問120萬的應納稅所得額我到底要交多少稅呢
老師個體戶經營所得是按照應納稅額計提還是減免稅額后的金額計提(應納稅額2000減免稅額1000(100萬內減半征收)實際繳納經驗所得1000。我是按照那個金額計提呢,謝謝老師百忙之中回復
老師我想問下,2023年應納稅所得額100萬以內企業(yè)所得稅稅率是多少,100-300萬企業(yè)所得稅稅率是多少,300萬以上企業(yè)所得稅稅率是多少
老師:我記得個體工商戶 有個優(yōu)惠政策,適用于查賬征收的。100萬以內減半征收,但我沒弄懂到底怎么算。比如,這個個體戶經營所得是120萬。那是要先算出120萬*0.35-6.55=35.45萬,再算出100萬對應的稅額的一半100*0.35-6.55=28.45*0.5=14.23萬,意思這個個體戶總共120萬所得要交的是35.45-14.23=21.22萬,是不是這樣理解 ?
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現在要申請出口業(yè)務,需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農藥銷售公司,發(fā)現銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產證下來后在本年8月份轉入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質,一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權不變,新法人代表沒有股權,可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增,這個用不用調賬?
好的,麻煩老師了
減免稅額=(個體工商戶經營所得應納稅所得額不超過100萬元部分的應納稅額-其他政策減免稅額×個體工商戶經營所得應納稅所得額不超過100萬元部分÷經營所得應納稅所得額)×(1-50%)=【(1000000*35%-6550 )-6000*100/120】*(1-50%)=139750
不好意思,更正一下,是65500。 減免稅額=(個體工商戶經營所得應納稅所得額不超過100萬元部分的應納稅額-其他政策減免稅額×個體工商戶經營所得應納稅所得額不超過100萬元部分÷經營所得應納稅所得額)×(1-50%)=【(1000000*35%-65500 )-6000*100/120】*(1-50%)=139750
這個我知道,我是想說這個是100萬部分的,剩余的20萬應納稅所得額呢,因為他應納稅所得額是120萬,
同學你好,應納稅額=應納稅所得額× 適用稅率 - 減免稅額 - 抵免稅額。就是正常算就可以了。
老師能拿這道題做例子,列一下計算過程嗎
應納稅額=應納稅所得額× 適用稅率 - 減免稅額 - 抵免稅額=1200000*35%-65500-6000-139750