你好同學,這幾個月份是一個季度里面的業(yè)務嗎?
個體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個月開具的這個月要紅沖掉,1,我想問這個月報上個季度的稅,按上季度實際開具金額填報對嗎? 2,那我這個月紅沖掉的,等到下個季度報稅的時候減掉這個紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因為紅沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,上個月開了普票15634.29元,已報稅,這個月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計表是減了的,那么申報表里面我是直接填實際數(shù)264613.24 嗎,會不會重復報稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個月客戶要專票,我們開成普票了,這個月再沖紅,重新開專票,請問下個月申報時附表一的普票那一欄會提取負數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務費專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報的時候稅務系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個負數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預填的數(shù)據(jù)也沒有錯啊,我也檢查了也沒有錯,現(xiàn)在我都懵了,怎么申報呢?
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應該填哪個表哪個行次?按電子稅務局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報表是不是填錯了,現(xiàn)在要怎么改?
老師,公司開出將近200萬的票,稅務局要求提供流水和物流,我們提供不出來,因為貨還沒發(fā),錢還沒收,稅務局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說明,這里有一些套話怎么寫啊?
老師,一個做蔬菜配送公司剛開業(yè),報稅時,有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對于我們來說只能比合同貴不能比合同便宜,對嗎
24年增值稅未開票按驗收確認 收入銷項稅,填入在未開票列,2025年3月開票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報時抵消會銷項稅負數(shù),請問是更正3月的增值稅申報還是5月申報負數(shù)
如果以例為背景當期利潤總額為5000萬元,應納稅所得額是多少
我這邊是一個工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對外出租,有沒有對應的課程
老師,投了一個跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財務,國外建倉和國內(nèi)建倉,業(yè)務對接思路,和對外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請問支付職工個稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項目點哪個?
老師您好請問以前年度進項稅額加計抵扣了5%,現(xiàn)在稅務機關核定不能使用加計抵扣 要補這部分,請問稅務系統(tǒng)這部分金額應該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
一個月的
一張發(fā)票
你好同學就是按照那個實際的銷售金額,實際的銷項稅額填就可以了,不會發(fā)生重復。
這個月沖紅A,又補開A,相當于納稅申報表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現(xiàn)在要開票了 再無票收入欄寫負數(shù),那么怎么證明我的數(shù)是這么多
嗯,對咱沖紅了一個,又重新開了一個,相當于申報表上沒有發(fā)生。變化, 你好,他那個系統(tǒng)能自動識別數(shù)據(jù)的,所以咱開了以前有無票收入,現(xiàn)在填負數(shù),,然后再重新填開發(fā)票的話,系統(tǒng)能識別到。