你好同學(xué),這幾個(gè)月份是一個(gè)季度里面的業(yè)務(wù)嗎?
個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,上個(gè)月開了普票15634.29元,已報(bào)稅,這個(gè)月沖紅15634.29,重開15634.29專票,那么開票系統(tǒng)里的統(tǒng)計(jì)表是減了的,那么申報(bào)表里面我是直接填實(shí)際數(shù)264613.24 嗎,會不會重復(fù)報(bào)稅
老師好!我公司是一般納稅人,上個(gè)月客戶要專票,我們開成普票了,這個(gè)月再沖紅,重新開專票,請問下個(gè)月申報(bào)時(shí)附表一的普票那一欄會提取負(fù)數(shù)嗎?
老師,我們是小規(guī)模,第二季度服務(wù)費(fèi)專票銷售額625478.85,普票紅沖的金額是-7608.91,開了兩張正數(shù)普票是693.07,所以稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)就是-6915.84,紅沖普票是去年的,紅沖之后重開的是專票。銷售貨物普票又開了2765.35,但是申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)一直提示比對異常,就是那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的問題,但是系統(tǒng)預(yù)填的數(shù)據(jù)也沒有錯(cuò)啊,我也檢查了也沒有錯(cuò),現(xiàn)在我都懵了,怎么申報(bào)呢?
公司10月紅沖了一批往年的發(fā)票,但10月發(fā)票額度不夠,剩下一部分在11-12月兩個(gè)月中重開了,那這部分重開的銷售額和稅額應(yīng)該填哪個(gè)表哪個(gè)行次?按電子稅務(wù)局自己抓取的數(shù)據(jù),我們又要重新交一次增值稅,那不是重復(fù)交稅了嗎? 比如: 10月紅沖(-61.84萬,稅-4.39),重開(40.61萬,稅2.53),稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額0,稅0)。 11月重開5.82萬,稅務(wù)系統(tǒng)抓取的數(shù)據(jù)(銷售額5.82萬,稅0.5),11月重開的5.82萬又重復(fù)交一次增值稅。 綜上所述,10月的申報(bào)表是不是填錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么改?
老師您好,我想問一下,合作社也需要交企業(yè)所得稅嗎
在表中有n個(gè)品名,如何將相同品名下的數(shù)量、金額進(jìn)行快速匯總
在讀博士生在企業(yè)發(fā)放工資 ,企業(yè)申報(bào)個(gè)稅時(shí)按工資 薪金所得還是勞務(wù)所得
老師,請問一下自產(chǎn)自銷,購進(jìn)蝦苗免稅,我們把蝦養(yǎng)大了,直接賣原蝦 也是可以開免稅的吧?不是我們要自己培育蝦養(yǎng)大才免稅吧。
老師,我們進(jìn)口貨物再出口可以辦理出口退稅嗎?生產(chǎn)型和一般貿(mào)易,這個(gè)出口退稅怎么計(jì)算
老師,建筑行業(yè)一般納稅人有一份勞務(wù)合同3%,這個(gè)合同又分包了1%稅率,請問勞務(wù)分包再分包合法嗎,外地預(yù)交時(shí)一般納稅人可以扣減分包款后再預(yù)交稅款嗎
老師,這個(gè)原廠房邊上擴(kuò)建也做固定資產(chǎn)?發(fā)票也有開勞務(wù)的,賬務(wù)如何處理?
轉(zhuǎn)給其他公司1元試試賬戶能不能用 ,不還過來了,怎么做賬
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計(jì)分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
一個(gè)月的
一張發(fā)票
你好同學(xué)就是按照那個(gè)實(shí)際的銷售金額,實(shí)際的銷項(xiàng)稅額填就可以了,不會發(fā)生重復(fù)。
這個(gè)月沖紅A,又補(bǔ)開A,相當(dāng)于納稅申報(bào)表上不會有變化對嗎
還有以前的無票收入,現(xiàn)在要開票了 再無票收入欄寫負(fù)數(shù),那么怎么證明我的數(shù)是這么多
嗯,對咱沖紅了一個(gè),又重新開了一個(gè),相當(dāng)于申報(bào)表上沒有發(fā)生。變化, 你好,他那個(gè)系統(tǒng)能自動識別數(shù)據(jù)的,所以咱開了以前有無票收入,現(xiàn)在填負(fù)數(shù),,然后再重新填開發(fā)票的話,系統(tǒng)能識別到。