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老師 我10月份的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣我10月份的銷項(xiàng)稅 那么我做賬是應(yīng)該把進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 還是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

2022-11-07 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 15:58

你好,如果勾選認(rèn)證了的話,我們就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶8895 追問(wèn) 2022-11-07 16:02

如果沒(méi)有勾選認(rèn)證就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-07 16:03

你好同學(xué),理解的完全正確。

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你好,如果勾選認(rèn)證了的話,我們就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-11-07
你好。 分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 82.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 其他分錄無(wú)需做
2021-01-19
你好,現(xiàn)在這樣做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-12-02
對(duì)的,是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000, 做完這個(gè)就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
你好? ? 1.? 沒(méi)有認(rèn)證做 比如 借 費(fèi)用或成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。? ? 2. 等著你認(rèn)證后做 :借進(jìn)項(xiàng)稅貸? ??應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? 。 不是你上面來(lái)做的? ?
2020-11-13
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