你好同學(xué),直接調(diào)整往來(lái)科目就行,第二筆分錄是正確的。
老師 我就是購(gòu)買(mǎi)材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒(méi)開(kāi) 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫(kù),借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷(xiāo)入庫(kù)的材料價(jià)格。 再做入庫(kù)的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
實(shí)際成本下,如果采購(gòu)物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫(kù)的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
2021年做錯(cuò)分錄: 2021.12.30號(hào)憑證 借:原材料52154.85 進(jìn)項(xiàng)稅額6780.13 貸:應(yīng)付賬款-某公司58934.98 2022年:沖2021年12月30號(hào)憑證 1:借原材料-52154.85 進(jìn)項(xiàng)稅額 -6780.13 貸:應(yīng)付賬款-某公司- 58934.98 :2:更正2021年12月憑證 30號(hào)憑證 借:預(yù)計(jì)負(fù)債-電費(fèi)60000 貸:應(yīng)付賬款-供電所 60000 借:應(yīng)付賬款-供電所58934.98 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 6780.13 制造費(fèi)用-電費(fèi) -6780.13 貸:其他應(yīng)付款-法人 58934.98 老師幫 我看下這樣可以嗎?
老師,你好!我請(qǐng)教一下就是我這里預(yù)付賬款不多,所以我把他做應(yīng)付賬里,這樣可以嘛?特別是我司的一些原材料供應(yīng)商是不做月結(jié)只幫現(xiàn)金的,很多時(shí)候多付款的他不會(huì)退回給我司,這樣我就直接做了應(yīng)付賬款??梢詥??例如:多付未退款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款到了實(shí)際送貨的時(shí)候:借:原材料: 貸銀行存 貸應(yīng)付賬款可以這樣做憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我做應(yīng)付賬款的時(shí)候掛錯(cuò)了供應(yīng)商,那我調(diào)帳的時(shí)候是整個(gè)憑證紅字沖回去嗎?比如說(shuō)我原來(lái)是借:原材料,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款a公司,那我整個(gè)憑證做紅字,然后再做一個(gè)借:原材料,借:進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款b公司?還是可以直接做借:應(yīng)付賬款a公司貸:應(yīng)付賬款b公司就可以?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣(mài)員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專(zhuān)用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
我也是這么認(rèn)為的,但另一個(gè)同事說(shuō)要按第一種方式是最正確的,看的也清楚?
你好,其實(shí)這兩種方式都可以,但是第二種方式是沒(méi)有問(wèn)題的,第二種方式還簡(jiǎn)單,還不容易亂套。