是的,你還要填本期已交,最后就欠稅了

老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師您好,想請(qǐng)教一下增值稅申報(bào)表填報(bào)的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個(gè)延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時(shí)我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時(shí)候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報(bào)2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報(bào)表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對(duì)嗎?
老師我想問下我今天報(bào)稅的時(shí)候主表30欄里面那欄有上期未交稅金額,實(shí)際我們是不欠稅的。申報(bào)的時(shí)候30欄上期未交的那里每期也都要填?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
老師,值稅納稅申報(bào)表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯(cuò)的, 那我可以在這個(gè)月把這個(gè)數(shù)填到30欄里頭 然后下個(gè)月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€(gè)月也沒有交稅
別的企業(yè)給我公司借款,后面可能跟貨款抵,入其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
你好老師,小規(guī)模法人變更,然后升級(jí)一般納稅人稅號(hào)會(huì)變嗎
人力資源服務(wù)有限公司的保安工資做費(fèi)用還是做成本?
店商平臺(tái),珠寶行業(yè)的首飾盒記入什么科目
機(jī)票可以開具專票嗎老師
小規(guī)模納稅人可以開具6%的增值稅發(fā)票嗎
老師,深圳這邊要補(bǔ)繳前面月份的社保費(fèi)差額,11月是不是要把前面月份加上11月的社保都申報(bào)繳納了,不然會(huì)滯納金對(duì)嗎
水屬于發(fā)票那類稅收編碼
老師,我開了一張100萬的發(fā)票出來,一個(gè)月后對(duì)方找老板給便宜20萬 老板同意了 我開那100萬發(fā)票的紅字發(fā)票沖減20萬這樣可以嗎?是房租發(fā)票
傳媒公司支付演出費(fèi)怎么做賬


填本期已交?
意思是都要填的哈