對(duì)的,是的,如果需要抵扣,再填寫實(shí)際抵扣金額。

我司上個(gè)月有金稅盤服務(wù)費(fèi)280可以減免,但是當(dāng)時(shí)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報(bào)沒過,顯示(本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和。)是什么原因
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)不等于一般納稅人23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月280,加上計(jì)征即退項(xiàng)目本月零的和,增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅減征額我填了280,為什么申報(bào)不成功?
一般納稅人增值稅申報(bào),生活性服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額,加計(jì)抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減加計(jì)抵減后的金額
填寫服務(wù)類公司一般納稅人一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算報(bào)表,當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務(wù),我在報(bào)增值稅附表4,里面一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊
律所,司法局備案的是3個(gè)律師,然后稅務(wù)這邊申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候是必須按照司法備案的合伙律師來還是可以按照實(shí)際上合伙的4個(gè)人來呢?
老師好,請(qǐng)問B公司幫我司還了貸款利息,我司尚未有錢還B公司,那么,我會(huì)計(jì)分錄做,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款B公司?
店鋪的運(yùn)營公司的經(jīng)營范圍
分公司的員工是否可以在總公司報(bào)銷費(fèi)用?
一般納稅人怎么倒算進(jìn)賬稅額
老師,公司承擔(dān)員工補(bǔ)交個(gè)人所得稅怎么做分錄?能入公司費(fèi)用嗎?
由于養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整,公司補(bǔ)繳7-10月的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)如何入賬
社保補(bǔ)差費(fèi)用這個(gè)是公司給還是員工補(bǔ)
老師,請(qǐng)問,我利潤表的利潤是負(fù)數(shù)為什么賬上還有錢呢?要怎么樣跟老板解釋?
老師,我想問一下,國際快遞費(fèi)一般是開幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢?


當(dāng)月沒有銷項(xiàng),無需抵扣,系統(tǒng)無法手填實(shí)際抵扣金額。是不是只填實(shí)際發(fā)生額就可以了?含代扣代繳稅收繳款金額合計(jì)數(shù)吧?
是的是的,是這么做的。