本期發(fā)生額填寫進(jìn)項(xiàng)稅額*10%,本期調(diào)減金額是你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額*10%。
增值稅納稅申報(bào)標(biāo)附表4 一般項(xiàng)目加計(jì)抵減計(jì)算中的本期發(fā)生額和本期調(diào)減額 如何填寫 請老師舉例說明
增值稅申報(bào)表附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是3260.53元。適用15%加計(jì)抵減。這個(gè)是怎么算的?
老師好,問一下,一般納稅人增值稅附表四,加計(jì)遞減情況,本期發(fā)生額怎么計(jì)算的?
老師,我們是去年6月變?yōu)橐话慵{稅人,現(xiàn)在稅局說我們符合一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算,這個(gè)本期發(fā)生額怎么計(jì)算?是用本月的進(jìn)項(xiàng)*10%,還是用去年的累計(jì)進(jìn)項(xiàng)*10%
填寫服務(wù)類公司一般納稅人一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算報(bào)表,當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?
甲公司固定資產(chǎn)房產(chǎn)與乙銀行資產(chǎn)包進(jìn)行置換,按評估價(jià)值,如甲資產(chǎn)賬面價(jià)值4000萬,評估價(jià)值14000萬,那評估后的價(jià)值14000萬,置銀行等額價(jià)值14000萬資產(chǎn)或者置換銀行19000萬的資產(chǎn)包,會(huì)計(jì)分錄怎么做,涉及到哪些稅?請老師講詳細(xì)些?
老師,有關(guān)收款收據(jù)的一個(gè)問題,由于第二聯(lián)遺失了,對方給我第一聯(lián),蓋了章,我可以用嗎?
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿多少,減免增值稅,減免增值稅怎么記賬?增值稅減免了,附加稅就不用計(jì)提了吧?
營業(yè)執(zhí)照下來以后,需要做稅務(wù)登記,還需要做什么,
老師好,個(gè)體工商戶需要實(shí)繳嗎?
求承兌匯票的會(huì)計(jì)分錄。
郭老師,4.24日付了境外的港口費(fèi)用$13984.16,屬于預(yù)付款,4月固定匯率7.1775, 我做的分錄是 主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775 應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1778 銀行存款 美金 13984.16×7.1775 這個(gè)月,整個(gè)結(jié)算單來了,結(jié)算單金額是13619.96,當(dāng)時(shí)我們支付了$13984.16,但是對方實(shí)際只收到了$13977.19,中間行手續(xù)費(fèi)扣了$6.97,對方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面,手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān),所以她算出來退我們$357.23, 我6月份分錄應(yīng)該怎么做,前面的4月份憑證怎么調(diào)整,退款目前還沒收到。6月固定匯率是7.1869。
老師,今天的成本票,可以放到6月嗎??催了幾天,都說給,昨天忘了催,說是今天開,
老師,我這里的公司上個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)六萬多,但是老板不交說現(xiàn)在沒錢,然后稅務(wù)局也發(fā)了稅費(fèi)催繳通知,老板也不吭聲,那這個(gè)月還需要報(bào)稅嗎?
工地食堂收到供貨商開的副食品和農(nóng)副食品的發(fā)票能用嗎?