學(xué)員你好,分錄如下 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A200*200=40000 主營業(yè)務(wù)收入-B150*200=30000 應(yīng)交稅費70000*0.13
售給北方機械廠A產(chǎn)品200件,單價200元,B產(chǎn)品200件單價150元,增值稅稅率13%貨款已辦理托收手續(xù)
利和公司本月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制會計分錄。其中,甲產(chǎn)品單位成本180元/件,乙產(chǎn)品單位成本80元每件。1.銷售甲產(chǎn)品500件,單價200元,增值稅稅率13%,貨款已收到并存入銀行,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。2.收到恒鑫廠上月所欠貨款7000元,存入銀行3.銷售給恒鑫廠甲產(chǎn)品200件,單價200元;乙產(chǎn)品100件,單價100元。增值稅率13%,客戶以商業(yè)匯票支付貨款和稅款,利和公司確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。4.銷售給明達工廠甲產(chǎn)品900件,單價200元;乙產(chǎn)品200件,單價100元。增值稅率13%,款項尚未支付,確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
13日,出售給東方公司甲產(chǎn)品800件,單價200元;乙產(chǎn)品400件,單價300元,增值稅率為13%,貨款已存入銀行。
31日銷售甲產(chǎn)品1000件,單價150元/件,記150000元;乙產(chǎn)品2000件,單價200元/件,計400000元。增值稅共計71500元。已辦妥委托銀行收款手續(xù)。
銷售給中原公司a產(chǎn)品200件,單價400元不含增值稅b產(chǎn)品150件,單價450元不含增值稅。增值稅稅率為13%,款項未收。
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?