 
                            同學,你好 期末余額數(shù)據(jù)導入就可以了

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,問一下,上個月剛從代理記賬公司把賬拿回來,這個月建賬的話,初始余額是只錄入發(fā)生額及余額表中的期末余額就行嗎?還是需要把借方、貸方累計發(fā)生數(shù)也填上?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師請問要把之前的數(shù)據(jù)導入新軟件,是不是把原來的余額表上個月的余額表里面的期末余額數(shù)據(jù)導入就可以了,還要不要把借貸方一起錄入
老師,我問一下,我新接了一個公司的賬,我要把數(shù)據(jù)錄入到做賬軟件上,是不是只需要錄入科目余額表中的期末數(shù),就可以?
 
                員工參加工程師培訓收到培訓課程的專用發(fā)票入什么費用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應收款怎么計提壞賬,我應該怎么起憑證
老師,請問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購買方地址,電話,銀行,賬號可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請問企業(yè)清算,2025年度資產負債表中存在未分配利潤,企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個稅,請問這個稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉子公司,分公司其他應付款支付不了怎么注銷
老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產品算人工費5元,就想增加這款產品的成本
老師,我們之前用的是速達4000軟件,現(xiàn)在我換成檸檬云軟件,我手動錄入上個月的期末余額到檸檬云的期初余額但是試算就是不平衡這是什么呀
同學,你好 你把資產負債表拍給我看下
老師我現(xiàn)在發(fā)給你
同學,你好 你資產負債表是平的,你是哪里不平?
這個是速達軟件的,我導入倒檸檬云軟件期初就是不平衡。我也不知道什么原因
同學,你好 你是按照資產負債表錄入期初的嗎?
不是,我是按余額表錄入的
同學,你好 你按照資產負債表錄入
老師如果按資產負債表錄入那應收賬款明細下面的公司怎么錄入,錄入的數(shù)據(jù)也和資產負債表不一樣
同學,你好 應收賬款明細匯總起來應該和資產負債表一致,你看是否一致