您好,數(shù)字用紅字既可以了
本月計(jì)提工資應(yīng)發(fā)62577.27,實(shí)發(fā)工資62351.83,個(gè)人所得稅225.44,計(jì)提工資借管理費(fèi)用生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬62577.27,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬62577.27貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44現(xiàn)金62351.83,繳納個(gè)稅分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅225.44,貸現(xiàn)金是這樣的嗎
老師您好,應(yīng)交個(gè)人所得稅之前會(huì)計(jì)留下來是借方余額,我做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅平了但是應(yīng)付職工薪酬有了借方余額,我是要再做一筆應(yīng)付職工薪酬借方紅字嗎?
老師好!個(gè)人所得稅,計(jì)提分錄,借:應(yīng)付職工薪酬–個(gè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個(gè)人所得稅 對嗎 還有個(gè)人部分計(jì)提 借:應(yīng)付職工薪酬–工資 貸:應(yīng)付職工薪酬–社保(個(gè)人)
老師,調(diào)整多計(jì)提的個(gè)人所得稅的分錄,借: 應(yīng)付職工薪酬-工資200,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 ,整個(gè)分錄(包括數(shù)字)都是用紅筆再寫一遍,是嗎?
變更2022年個(gè)稅申報(bào)表后,2023年收到退回多繳的個(gè)人所得稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 200 貸:以前年度調(diào)整損益 那管理費(fèi)用-職工薪酬 和應(yīng)付職工薪酬-職工工資 科目怎么調(diào)整
研發(fā)材料當(dāng)年發(fā)生了退料,是負(fù)數(shù),匯算清繳可以直接填負(fù)數(shù)嗎,
老師,請問一下殘保金申報(bào)工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會(huì)有影響嗎,電子稅務(wù)局怎么沒有這個(gè)即征即退入口了?
請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費(fèi)給杭州跨越,對方給我們開的發(fā)票開錯(cuò)開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個(gè)同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報(bào)表與第四季度不一致,讓修改第四季度報(bào)表,去查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)做的從第一季度的報(bào)表就有問題,老師這個(gè)該怎么修改
公司喬遷外面聘請的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費(fèi)計(jì)入什么科目
請問物業(yè)公司要設(shè)立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個(gè)需要業(yè)委會(huì)同意才能設(shè)立嗎?還是物業(yè)公司申請一個(gè)一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進(jìn)去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會(huì)的話,需要用的時(shí)候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?