你好,第一口勾選的頁(yè)面找到這些發(fā)票需要抵扣的提交,然后再抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)就可以的,然后你再去電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表打開
老師,請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票勾選一直到上傳操作步驟是什么?她們下載發(fā)票文件格式是怎么做的?
老師我想問一下就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專票,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅勾選平臺(tái)要怎么操作,把這張發(fā)票轉(zhuǎn)出呢
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購(gòu)買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細(xì)展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個(gè)人 個(gè)人發(fā)來(lái)的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實(shí)際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導(dǎo)致申報(bào)上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬(wàn),所得稅少報(bào)了10萬(wàn),但是這10萬(wàn)我們也沒收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負(fù)數(shù)呢
我公司購(gòu)買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開具幾個(gè)稅點(diǎn)的增值稅專票
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
老師,你好,請(qǐng)問24年工商年報(bào)中稅務(wù)要怎么填寫,點(diǎn)開就到了電子稅務(wù)局了,但是用個(gè)人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實(shí)繳了100萬(wàn)元,由于A公司虧損想把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權(quán)益為50萬(wàn)元,也就是A公司虧損了50萬(wàn)元,如果以100萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬(wàn)元的所得嗎?還是屬于平價(jià)轉(zhuǎn)讓沒有所得呢?
下載沒人給你開的發(fā)票,電子的嗎?
下載別人給你開的發(fā)票電子的嗎?
不是呀,我現(xiàn)在在申報(bào)增值稅,要進(jìn)項(xiàng)票抵扣,我現(xiàn)在在平臺(tái)上面勾選的,不選擇結(jié)果統(tǒng)計(jì)結(jié)果,上面顯示有紅字的,不知道是什么意思?
你說(shuō)的結(jié)果統(tǒng)計(jì)是什么?
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,我收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,專用發(fā)票我已經(jīng)勾選的,但是其中有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息顯示是紅色的字,不知道什么意思?
是不是人家開了負(fù)數(shù)發(fā)票?